ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) 27.754.563,55 27.854.563,55 8.698.663,09 8.698.663,09 100,00 19.155.900,46 2.979.031,00 2.979.031,00 100,00 24.875.532,55
LEGISLATIVA 941.800,00 941.800,00 0,00 0,00 0,00 941.800,00 0,00 0,00 0,00 941.800,00
Ação Legislativa 941.800,00 941.800,00 0,00 0,00 0,00 941.800,00 0,00 0,00 0,00 941.800,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA 91.000,00 91.000,00 41.000,00 41.000,00 0,47 50.000,00 6.699,16 6.699,16 0,22 84.300,84
Representação Judicial e E 91.000,00 91.000,00 41.000,00 41.000,00 0,47 50.000,00 6.699,16 6.699,16 0,22 84.300,84
ADMINISTRAÇÃO 2.313.836,45 2.949.822,77 1.810.179,84 1.810.179,84 20,81 1.139.642,93 571.954,43 571.954,43 19,20 2.377.868,34
Administração Geral 1.052.836,45 2.260.142,77 1.516.579,84 1.516.579,84 17,43 743.562,93 491.576,97 491.576,97 16,50 1.768.565,80
Administração Financeira 1.079.000,00 467.680,00 223.600,00 223.600,00 2,57 244.080,00 55.155,14 55.155,14 1,85 412.524,86
Controle Interno 182.000,00 222.000,00 70.000,00 70.000,00 0,80 152.000,00 25.222,32 25.222,32 0,85 196.777,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.478.403,55 4.755.503,55 529.104,49 529.104,49 6,08 4.226.399,06 110.600,15 110.600,15 3,71 4.644.903,40
Assistência ao Idoso 484.403,55 484.403,55 0,00 0,00 0,00 484.403,55 0,00 0,00 0,00 484.403,55
Assistência de Portador de 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00
Assistência à Criança e ao 848.000,00 898.000,00 191.251,84 191.251,84 2,20 706.748,16 39.121,47 39.121,47 1,31 858.878,53
Assistência Comunitária 2.976.000,00 3.203.100,00 337.852,65 337.852,65 3,88 2.865.247,35 71.478,68 71.478,68 2,40 3.131.621,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.064.360,00 697.860,00 0,00 0,00 0,00 697.860,00 0,00 0,00 0,00 697.860,00
Previdência do Regime Esta 1.014.360,00 647.860,00 0,00 0,00 0,00 647.860,00 0,00 0,00 0,00 647.860,00
Administração Geral 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
SAÚDE 4.462.400,00 6.859.906,64 2.368.873,41 2.368.873,41 27,23 4.491.033,23 1.007.144,22 1.007.144,22 33,81 5.852.762,42
Atenção Básica 3.013.400,00 5.765.906,64 2.272.733,47 2.272.733,47 26,13 3.493.173,17 974.107,49 974.107,49 32,70 4.791.799,15
Assistência Hospitalar e A 850.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00
Suporte Profilático e Tera 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00
Vigilância Sanitária 75.000,00 150.000,00 96.139,94 96.139,94 1,11 53.860,06 33.036,73 33.036,73 1,11 116.963,27
Vigilância Epidemiológica 364.000,00 364.000,00 0,00 0,00 0,00 364.000,00 0,00 0,00 0,00 364.000,00
EDUCAÇÃO 7.965.263,55 7.547.621,33 2.698.646,03 2.698.646,03 31,02 4.848.975,30 937.445,59 937.445,59 31,47 6.610.175,74
Ensino Fundamental 3.983.000,00 3.858.899,98 1.736.910,72 1.736.910,72 19,97 2.121.989,26 697.440,54 697.440,54 23,41 3.161.459,44
Ensino Médio 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
Educação Infantil 2.111.000,00 1.636.000,00 300.000,00 300.000,00 3,45 1.336.000,00 86.318,94 86.318,94 2,90 1.549.681,06
Educação de Jovens e Adult 820.000,00 1.120.000,00 450.000,00 450.000,00 5,17 670.000,00 69.218,66 69.218,66 2,32 1.050.781,34
Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Elói de Souza DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
Educação Especial 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
Administração Geral 900.263,55 781.721,35 211.735,31 211.735,31 2,43 569.986,04 84.467,45 84.467,45 2,84 697.253,90
CULTURA 370.000,00 344.602,80 3.602,80 3.602,80 0,04 341.000,00 3.602,80 3.602,80 0,12 341.000,00
Difusão Cultural 370.000,00 344.602,80 3.602,80 3.602,80 0,04 341.000,00 3.602,80 3.602,80 0,12 341.000,00
URBANISMO 1.979.500,00 1.378.006,66 846.063,90 846.063,90 9,73 531.942,76 181.660,63 181.660,63 6,10 1.196.346,03
Infra-Estrutura Urbana 647.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
Serviços Urbanos 1.332.500,00 1.313.006,66 846.063,90 846.063,90 9,73 466.942,76 181.660,63 181.660,63 6,10 1.131.346,03
HABITAÇÃO 255.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
Habitação Urbana 255.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
SANEAMENTO 480.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00
Saneamento Básico Urbano 480.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00
GESTÃO AMBIENTAL 348.000,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00
Controle Ambiental 208.000,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00
Recursos Hídricos 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGRICULTURA 784.000,00 823.000,00 401.192,62 401.192,62 4,61 421.807,38 159.924,02 159.924,02 5,37 663.075,98
Abastecimento 784.000,00 823.000,00 401.192,62 401.192,62 4,61 421.807,38 159.924,02 159.924,02 5,37 663.075,98
COMÉRCIO E SERVIÇOS 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
Turismo 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
TRANSPORTE 400.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Transporte Rodoviário 400.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
DESPORTO E LAZER 816.000,00 535.109,56 0,00 0,00 0,00 535.109,56 0,00 0,00 0,00 535.109,56
Desporto Comunitário 721.000,00 440.109,56 0,00 0,00 0,00 440.109,56 0,00 0,00 0,00 440.109,56
Lazer 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 305.000,00 67.330,24 0,00 0,00 0,00 67.330,24 0,00 0,00 0,00 67.330,24
Serviço da Dívida Interna 305.000,00 67.330,24 0,00 0,00 0,00 67.330,24 0,00 0,00 0,00 67.330,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 612.500,00 512.500,00 0,00 0,00 0,00 512.500,00 0,00 0,00 0,00 512.500,00
TOTAL (III) = (I + II) 28.367.063,55 28.367.063,55 8.698.663,09 8.698.663,09 100,00 19.668.400,46 2.979.031,00 2.979.031,00 100,00 25.388.032,55
Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Elói de Souza DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 28/03/2022 – HORA DA EMISSÃO: 08:45:12
Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Elói de Souza DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 612.500,00 512.500,00 0,00 0,00 0,00 512.500,00 0,00 0,00 0,00 512.500,00
ADMINISTRAÇÃO 74.000,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00
Administração Geral 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
Administração Financeira 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00
Controle Interno 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00
Assistência ao Idoso 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
Assistência à Criança e ao 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Assistência Comunitária 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00
SAÚDE 105.500,00 105.500,00 0,00 0,00 0,00 105.500,00 0,00 0,00 0,00 105.500,00
Atenção Básica 81.500,00 81.500,00 0,00 0,00 0,00 81.500,00 0,00 0,00 0,00 81.500,00
Assistência Hospitalar e A 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Vigilância Sanitária 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Vigilância Epidemiológica 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
EDUCAÇÃO 213.000,00 213.000,00 0,00 0,00 0,00 213.000,00 0,00 0,00 0,00 213.000,00
Ensino Fundamental 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
Educação Infantil 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00
Educação de Jovens e Adult 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
Administração Geral 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
CULTURA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Difusão Cultural 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
URBANISMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Serviços Urbanos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
GESTÃO AMBIENTAL 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Controle Ambiental 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
AGRICULTURA 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
Abastecimento 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Elói de Souza DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
Turismo 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
DESPORTO E LAZER 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
Desporto Comunitário 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviço da Dívida Interna 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 28/03/2022 – HORA DA EMISSÃO: 08:45:12

 

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

 

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

 

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

 

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente Do Controle Interno

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