ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 1º BIMESTRE
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
Elói de Souza DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro) | ||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | |||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) | 22.961.055,00 | 23.009.114,79 | 10.138.820,75 | 10.138.820,75 | 94,48 | 12.870.294,04 | 3.828.902,83 | 3.828.902,83 | 96,31 | 19.180.211,96 |
LEGISLATIVA | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 567.841,49 | 567.841,49 | 5,29 | 452.158,51 | 81.946,62 | 81.946,62 | 2,06 | 938.053,38 |
Ação Legislativa | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 567.841,49 | 567.841,49 | 5,29 | 452.158,51 | 81.946,62 | 81.946,62 | 2,06 | 938.053,38 |
ESSENCIAL À JUSTIÇA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Representação Judicial e E | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 2.244.049,45 | 2.284.909,24 | 1.265.849,45 | 1.265.849,45 | 11,80 | 1.019.059,79 | 428.852,13 | 428.852,13 | 10,79 | 1.856.057,11 |
Administração Geral | 1.589.049,45 | 1.649.909,24 | 1.070.085,93 | 1.070.085,93 | 9,97 | 579.823,31 | 369.507,66 | 369.507,66 | 9,29 | 1.280.401,58 |
Administração Financeira | 558.000,00 | 538.000,00 | 195.763,52 | 195.763,52 | 1,82 | 342.236,48 | 59.344,47 | 59.344,47 | 1,49 | 478.655,53 |
Controle Interno | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.425.720,00 | 1.423.040,00 | 420.133,74 | 420.133,74 | 3,91 | 1.002.906,26 | 118.699,47 | 118.699,47 | 2,99 | 1.304.340,53 |
Assistência ao Idoso | 164.000,00 | 165.940,00 | 32.967,57 | 32.967,57 | 0,31 | 132.972,43 | 32.967,57 | 32.967,57 | 0,83 | 132.972,43 |
Assistência de Portador de | 30.500,00 | 25.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.880,00 |
Assistência à Criança e ao | 384.000,00 | 384.000,00 | 190.276,63 | 190.276,63 | 1,77 | 193.723,37 | 38.683,57 | 38.683,57 | 0,97 | 345.316,43 |
Assistência Comunitária | 847.220,00 | 847.220,00 | 196.889,54 | 196.889,54 | 1,83 | 650.330,46 | 47.048,33 | 47.048,33 | 1,18 | 800.171,67 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.148.000,00 | 2.148.000,00 | 1.596.888,32 | 1.596.888,32 | 14,88 | 551.111,68 | 234.310,66 | 234.310,66 | 5,89 | 1.913.689,34 |
Previdência do Regime Esta | 2.104.000,00 | 2.104.000,00 | 1.596.888,32 | 1.596.888,32 | 14,88 | 507.111,68 | 234.310,66 | 234.310,66 | 5,89 | 1.869.689,34 |
Administração Geral | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
SAÚDE | 4.835.165,00 | 4.941.551,68 | 2.152.430,81 | 2.152.430,81 | 20,06 | 2.789.120,87 | 981.989,87 | 981.989,87 | 24,70 | 3.959.561,81 |
Atenção Básica | 3.105.526,00 | 3.209.012,68 | 2.014.967,74 | 2.014.967,74 | 18,78 | 1.194.044,94 | 900.222,13 | 900.222,13 | 22,64 | 2.308.790,55 |
Assistência Hospitalar e A | 1.431.200,00 | 1.434.100,00 | 54.563,07 | 54.563,07 | 0,51 | 1.379.536,93 | 48.661,07 | 48.661,07 | 1,22 | 1.385.438,93 |
Suporte Profilático e Tera | 79.439,00 | 79.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.439,00 |
Vigilância Sanitária | 42.000,00 | 42.000,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,03 | 39.100,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,07 | 39.100,00 |
Vigilância Epidemiológica | 177.000,00 | 177.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,75 | 97.000,00 | 30.206,67 | 30.206,67 | 0,76 | 146.793,33 |
EDUCAÇÃO | 6.169.870,00 | 5.874.077,55 | 2.466.375,50 | 2.466.375,50 | 22,98 | 3.407.702,05 | 966.694,66 | 966.694,66 | 24,31 | 4.907.382,89 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
Ensino Fundamental | 4.416.875,00 | 4.171.719,17 | 1.945.150,68 | 1.945.150,68 | 18,13 | 2.226.568,49 | 811.853,56 | 811.853,56 | 20,42 | 3.359.865,61 |
Ensino Médio | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
Educação Infantil | 1.081.265,00 | 935.348,70 | 209.607,76 | 209.607,76 | 1,95 | 725.740,94 | 79.160,64 | 79.160,64 | 1,99 | 856.188,06 |
Educação de Jovens e Adult | 378.893,00 | 448.893,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,86 | 248.893,00 | 58.376,72 | 58.376,72 | 1,47 | 390.516,28 |
Educação Especial | 51.837,00 | 51.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.837,00 |
Administração Geral | 201.000,00 | 226.279,68 | 111.617,06 | 111.617,06 | 1,04 | 114.662,62 | 17.303,74 | 17.303,74 | 0,44 | 208.975,94 |
CULTURA | 252.000,00 | 534.660,00 | 388.926,81 | 388.926,81 | 3,62 | 145.733,19 | 363.361,81 | 363.361,81 | 9,14 | 171.298,19 |
Difusão Cultural | 252.000,00 | 534.660,00 | 388.926,81 | 388.926,81 | 3,62 | 145.733,19 | 363.361,81 | 363.361,81 | 9,14 | 171.298,19 |
URBANISMO | 1.798.200,00 | 2.020.055,20 | 646.305,40 | 646.305,40 | 6,02 | 1.373.749,80 | 347.254,64 | 347.254,64 | 8,73 | 1.672.800,56 |
Infra-Estrutura Urbana | 790.000,00 | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 |
Serviços Urbanos | 1.008.200,00 | 1.230.055,20 | 646.305,40 | 646.305,40 | 6,02 | 583.749,80 | 347.254,64 | 347.254,64 | 8,73 | 882.800,56 |
HABITAÇÃO | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
Habitação Urbana | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
SANEAMENTO | 278.000,00 | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.000,00 |
Saneamento Básico Urbano | 278.000,00 | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.000,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | 230.000,00 | 230.000,00 | 1.856,01 | 1.856,01 | 0,02 | 228.143,99 | 1.856,01 | 1.856,01 | 0,05 | 228.143,99 |
Controle Ambiental | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.856,01 | 1.856,01 | 0,02 | 38.143,99 | 1.856,01 | 1.856,01 | 0,05 | 38.143,99 |
Recursos Hídricos | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
AGRICULTURA | 582.000,00 | 593.521,12 | 172.248,84 | 172.248,84 | 1,61 | 421.272,28 | 92.938,37 | 92.938,37 | 2,34 | 500.582,75 |
Abastecimento | 582.000,00 | 593.521,12 | 172.248,84 | 172.248,84 | 1,61 | 421.272,28 | 92.938,37 | 92.938,37 | 2,34 | 500.582,75 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 191.000,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
Turismo | 191.000,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
TRANSPORTE | 170.200,00 | 218.200,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,54 | 160.200,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 1,46 | 160.200,00 |
Transporte Rodoviário | 170.200,00 | 218.200,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,54 | 160.200,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 1,46 | 160.200,00 |
DESPORTO E LAZER | 649.000,00 | 612.100,00 | 121.964,38 | 121.964,38 | 1,14 | 490.135,62 | 108.964,38 | 108.964,38 | 2,74 | 503.135,62 |
Desporto Comunitário | 529.000,00 | 492.100,00 | 121.964,38 | 121.964,38 | 1,14 | 370.135,62 | 108.964,38 | 108.964,38 | 2,74 | 383.135,62 |
Lazer | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE ) | ATÉ O BIMESTRE (d | % (d/total d) | |||||
ENCARGOS ESPECIAIS | 510.000,00 | 445.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 2,61 | 165.000,00 | 44.034,21 | 44.034,21 | 1,11 | 400.965,79 |
Serviço da Dívida Interna | 510.000,00 | 445.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 2,61 | 165.000,00 | 44.034,21 | 44.034,21 | 1,11 | 400.965,79 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 242.850,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 1.324.000,00 | 1.275.940,21 | 592.647,62 | 592.647,62 | 5,52 | 683.292,59 | 146.868,80 | 146.868,80 | 3,69 | 1.129.071,41 |
TOTAL (III) = (I + II) | 24.285.055,00 | 24.285.055,00 | 10.731.468,37 | 10.731.468,37 | 100,00 | 13.553.586,63 | 3.975.771,63 | 3.975.771,63 | 100,00 | 20.309.283,37 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2020 – HORA DA EMISSÃO: 15:03:52 | ||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO – ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 1.324.000,00 | 1.275.940,21 | 592.647,62 | 592.647,62 | 5,52 | 683.292,59 | 146.868,80 | 146.868,80 | 3,69 | 1.129.071,41 |
ADMINISTRAÇÃO | 191.000,00 | 162.940,21 | 10.813,50 | 10.813,50 | 0,10 | 152.126,71 | 10.813,50 | 10.813,50 | 0,27 | 152.126,71 |
Administração Geral | 140.000,00 | 111.940,21 | 9.036,36 | 9.036,36 | 0,08 | 102.903,85 | 9.036,36 | 9.036,36 | 0,23 | 102.903,85 |
Administração Financeira | 26.000,00 | 26.000,00 | 1.777,14 | 1.777,14 | 0,02 | 24.222,86 | 1.777,14 | 1.777,14 | 0,04 | 24.222,86 |
Controle Interno | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 64.000,00 | 64.000,00 | 13.399,99 | 13.399,99 | 0,12 | 50.600,01 | 1.010,03 | 1.010,03 | 0,03 | 62.989,97 |
Assistência ao Idoso | 18.000,00 | 18.000,00 | 234,50 | 234,50 | 0,00 | 17.765,50 | 234,50 | 234,50 | 0,01 | 17.765,50 |
Assistência à Criança e ao | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
Assistência Comunitária | 39.000,00 | 39.000,00 | 13.165,49 | 13.165,49 | 0,12 | 25.834,51 | 775,53 | 775,53 | 0,02 | 38.224,47 |
SAÚDE | 204.000,00 | 214.000,00 | 80.967,96 | 80.967,96 | 0,75 | 133.032,04 | 19.412,20 | 19.412,20 | 0,49 | 194.587,80 |
Atenção Básica | 172.000,00 | 172.000,00 | 58.890,96 | 58.890,96 | 0,55 | 113.109,04 | 15.157,70 | 15.157,70 | 0,38 | 156.842,30 |
Assistência Hospitalar e A | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
Vigilância Sanitária | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Vigilância Epidemiológica | 15.000,00 | 25.000,00 | 22.077,00 | 22.077,00 | 0,21 | 2.923,00 | 4.254,50 | 4.254,50 | 0,11 | 20.745,50 |
EDUCAÇÃO | 572.000,00 | 572.000,00 | 334.184,63 | 334.184,63 | 3,11 | 237.815,37 | 89.666,12 | 89.666,12 | 2,26 | 482.333,88 |
Ensino Fundamental | 340.000,00 | 340.000,00 | 264.197,41 | 264.197,41 | 2,46 | 75.802,59 | 75.110,97 | 75.110,97 | 1,89 | 264.889,03 |
Educação Infantil | 128.000,00 | 128.000,00 | 8.962,55 | 8.962,55 | 0,08 | 119.037,45 | 8.962,55 | 8.962,55 | 0,23 | 119.037,45 |
Educação de Jovens e Adult | 69.000,00 | 69.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,56 | 9.000,00 | 4.567,93 | 4.567,93 | 0,11 | 64.432,07 |
Administração Geral | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.024,67 | 1.024,67 | 0,01 | 33.975,33 | 1.024,67 | 1.024,67 | 0,03 | 33.975,33 |
CULTURA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Difusão Cultural | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
URBANISMO | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.409,35 | 2.409,35 | 0,02 | 32.590,65 | 2.409,35 | 2.409,35 | 0,06 | 32.590,65 |
Serviços Urbanos | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.409,35 | 2.409,35 | 0,02 | 32.590,65 | 2.409,35 | 2.409,35 | 0,06 | 32.590,65 |
GESTÃO AMBIENTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
Controle Ambiental | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
AGRICULTURA | 35.000,00 | 35.000,00 | 872,19 | 872,19 | 0,01 | 34.127,81 | 872,19 | 872,19 | 0,02 | 34.127,81 |
Abastecimento | 35.000,00 | 35.000,00 | 872,19 | 872,19 | 0,01 | 34.127,81 | 872,19 | 872,19 | 0,02 | 34.127,81 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Turismo | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
DESPORTO E LAZER | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Desporto Comunitário | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 200.000,00 | 170.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,40 | 20.000,00 | 22.685,41 | 22.685,41 | 0,57 | 147.314,59 |
Serviço da Dívida Interna | 200.000,00 | 170.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,40 | 20.000,00 | 22.685,41 | 22.685,41 | 0,57 | 147.314,59 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2020 – HORA DA EMISSÃO: 15:03:52 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral