ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – ANEXO 2 – 2º BIMESTRE
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
ORÇAMENTOFISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
2º bimestre de 2019 (Março a Abril) | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | ||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total
d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) | 23.540.511,00 | 24.044.547,57 | 464.200,92 | 11.102.903,63 | 93,65 | 12.941.643,94 | 2.145.940,09 | 5.469.208,21 | 96,57 | 18.575.339,36 | 5.633.695,42 |
LEGISLATIVA | 1.093.400,00 | 1.093.400,00 | 33.829,97 | 722.928,80 | 6,10 | 370.471,20 | 120.253,94 | 220.247,77 | 3,89 | 873.152,23 | 502.681,03 |
Ação Legislativa | 1.093.400,00 | 1.093.400,00 | 33.829,97 | 722.928,80 | 6,10 | 370.471,20 | 120.253,94 | 220.247,77 | 3,89 | 873.152,23 | 502.681,03 |
ESSENCIAL À JUSTIÇA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
Representação Judicial e E | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 2.734.495,00 | 3.147.173,67 | 14.989,80 | 2.037.671,95 | 17,19 | 1.109.501,72 | 301.506,20 | 793.891,31 | 14,02 | 2.353.282,36 | 1.243.780,64 |
Administração Geral | 2.107.495,00 | 2.475.874,36 | 14.989,80 | 1.801.604,44 | 15,20 | 674.269,92 | 278.324,28 | 710.205,24 | 12,54 | 1.765.669,12 | 1.091.399,20 |
Administração Financeira | 510.000,00 | 578.199,31 | 0,00 | 236.067,51 | 1,99 | 342.131,80 | 23.181,92 | 83.686,07 | 1,48 | 494.513,24 | 152.381,44 |
Controle Interno | 117.000,00 | 93.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.100,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.585.090,00 | 1.424.134,00 | 89.353,47 | 412.698,98 | 3,48 | 1.011.435,02 | 75.163,76 | 199.074,88 | 3,52 | 1.225.059,12 | 213.624,10 |
Assistência ao Idoso | 162.000,00 | 161.000,00 | 16.982,57 | 57.915,78 | 0,49 | 103.084,22 | 25.933,40 | 41.637,61 | 0,74 | 119.362,39 | 16.278,17 |
Assistência de Portador de | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao | 204.000,00 | 217.000,00 | 55.030,54 | 66.516,20 | 0,56 | 150.483,80 | 7.122,02 | 18.607,68 | 0,33 | 198.392,32 | 47.908,52 |
Assistência Comunitária | 959.090,00 | 936.134,00 | 17.340,36 | 288.267,00 | 2,43 | 647.867,00 | 42.108,34 | 138.829,59 | 2,45 | 797.304,41 | 149.437,41 |
Demais Subfunções | 230.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 0,00 | 1.383.616,00 | 11,67 | 1.056.384,00 | 0,00 | 247.455,60 | 4,37 | 2.192.544,40 | 1.136.160,40 |
Previdência do Regime Esta | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.377.894,00 | 11,62 | 372.106,00 | 0,00 | 241.733,60 | 4,27 | 1.508.266,40 | 1.136.160,40 |
Administração Geral | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 5.722,00 | 0,05 | 34.278,00 | 0,00 | 5.722,00 | 0,10 | 34.278,00 | 0,00 |
SAÚDE | 4.750.203,00 | 5.146.731,52 | 40.408,21 | 2.398.223,04 | 20,23 | 2.748.508,48 | 408.639,49 | 1.321.109,55 | 23,33 | 3.825.621,97 | 1.077.113,49 |
Atenção Básica | 2.954.203,00 | 3.599.224,00 | 36.185,21 | 2.259.175,70 | 19,05 | 1.340.048,30 | 373.729,40 | 1.249.018,05 | 22,05 | 2.350.205,95 | 1.010.157,65 |
Assistência Hospitalar e A | 1.461.000,00 | 1.182.000,00 | 4.223,00 | 16.956,00 | 0,14 | 1.165.044,00 | 8.227,00 | 16.956,00 | 0,30 | 1.165.044,00 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 105.000,00 | 73.507,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.507,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.507,52 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 150.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 122.091,34 | 1,03 | 92.908,66 | 26.683,09 | 55.135,50 | 0,97 | 159.864,50 | 66.955,84 |
Administração Geral | 80.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
% (d/total d) | ||||||
EDUCAÇÃO | 6.001.518,00 | 6.028.560,00 | 202.842,12 | 2.494.489,41 | 21,04 | 3.534.070,59 | 807.867,45 | 1.710.934,17 | 30,21 | 4.317.625,83 | 783.555,24 |
Ensino Fundamental | 4.074.018,00 | 3.896.618,00 | 130.866,29 | 1.781.373,31 | 15,02 | 2.115.244,69 | 674.451,47 | 1.448.558,09 | 25,58 | 2.448.059,91 | 332.815,22 |
Educação Infantil | 1.378.392,00 | 1.496.633,00 | 47.222,63 | 478.362,90 | 4,03 | 1.018.270,10 | 83.819,76 | 159.080,33 | 2,81 | 1.337.552,67 | 319.282,57 |
Educação de Jovens e Adult | 514.108,00 | 610.309,00 | 24.753,20 | 234.753,20 | 1,98 | 375.555,80 | 49.596,22 | 103.295,75 | 1,82 | 507.013,25 | 131.457,45 |
Educação Especial | 35.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
CULTURA | 369.000,00 | 368.300,00 | 18.900,00 | 181.126,20 | 1,53 | 187.173,80 | 23.150,00 | 181.126,20 | 3,20 | 187.173,80 | 0,00 |
Difusão Cultural | 369.000,00 | 368.300,00 | 18.900,00 | 181.126,20 | 1,53 | 187.173,80 | 23.150,00 | 181.126,20 | 3,20 | 187.173,80 | 0,00 |
URBANISMO | 1.641.000,00 | 1.897.378,05 | 45.142,75 | 976.044,27 | 8,23 | 921.333,78 | 330.352,95 | 541.046,50 | 9,55 | 1.356.331,55 | 434.997,77 |
Infra-Estrutura Urbana | 500.000,00 | 524.000,00 | 0,00 | 123.500,20 | 1,04 | 400.499,80 | 91.864,36 | 123.500,20 | 2,18 | 400.499,80 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 1.141.000,00 | 1.373.378,05 | 45.142,75 | 852.544,07 | 7,19 | 520.833,98 | 238.488,59 | 417.546,30 | 7,37 | 955.831,75 | 434.997,77 |
HABITAÇÃO | 80.000,00 | 69.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.304,00 | 0,00 |
Habitação Urbana | 80.000,00 | 69.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.304,00 | 0,00 |
SANEAMENTO | 340.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
Saneamento Básico Urbano | 340.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
Recursos Hídricos | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | 531.000,00 | 656.160,00 | 18.734,60 | 334.304,98 | 2,82 | 321.855,02 | 49.958,08 | 194.503,47 | 3,43 | 461.656,53 | 139.801,51 |
Abastecimento | 471.000,00 | 596.160,00 | 18.734,60 | 334.304,98 | 2,82 | 261.855,02 | 49.958,08 | 194.503,47 | 3,43 | 401.656,53 | 139.801,51 |
Promoção da Produção Agrop | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 245.000,00 | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 |
Turismo | 245.000,00 | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 |
TRANSPORTE | 176.000,00 | 137.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.509,00 | 0,00 |
Transporte Rodoviário | 161.000,00 | 122.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.509,00 | 0,00 |
Demais Subfunções | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 624.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,02 | 453.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,03 | 453.200,00 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 484.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,02 | 363.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,03 | 363.200,00 | 0,00 |
Lazer | 140.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS
|
SALDO
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O
BIMESTRE (b) |
% (b/total
b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | ||||||
ENCARGOS ESPECIAIS | 500.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 1,35 | 290.000,00 | 29.048,22 | 58.018,76 | 1,02 | 391.981,24 | 101.981,24 |
Serviço da Dívida Interna | 500.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 1,35 | 290.000,00 | 29.048,22 | 58.018,76 | 1,02 | 391.981,24 | 101.981,24 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 259.805,00 | 127.897,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.897,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.897,33 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-
ORCAMENTARIAS) (II) |
3.090.000,00 | 2.585.963,43 | 0,00 | 753.321,26 | 6,35 | 1.832.642,17 | 140.443,06 | 194.325,96 | 3,43 | 2.391.637,47 | 558.995,30 |
TOTAL (III) = (I + II) | 26.630.511,00 | 26.630.511,00 | 464.200,92 | 11.856.224,89 | 100,00 | 14.774.286,11 | 2.286.383,15 | 5.663.534,17 | 100,00 | 20.966.976,83 | 6.192.690,72 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/05/2019 – HORA DA EMISSÃO: 17:34:55 | |||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | ||||||
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 3.090.000,00 | 2.585.963,43 | 0,00 | 753.321,26 | 6,35 | 1.832.642,17 | 140.443,06 | 194.325,96 | 3,43 | 2.391.637,47 | 558.995,30 |
ADMINISTRAÇÃO | 581.000,00 | 299.170,00 | 0,00 | 67.621,26 | 0,57 | 231.548,74 | 6.797,94 | 16.419,20 | 0,29 | 282.750,80 | 51.202,06 |
Administração Geral | 441.000,00 | 179.170,00 | 0,00 | 57.621,26 | 0,49 | 121.548,74 | 5.048,92 | 14.670,18 | 0,26 | 164.499,82 | 42.951,08 |
Administração Financeira | 115.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,08 | 95.000,00 | 1.749,02 | 1.749,02 | 0,03 | 103.250,98 | 8.250,98 |
Controle Interno | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 124.000,00 | 113.793,43 | 0,00 | 7.200,00 | 0,06 | 106.593,43 | 1.204,66 | 1.204,66 | 0,02 | 112.588,77 | 5.995,34 |
Assistência ao Idoso | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 86.000,00 | 80.793,43 | 0,00 | 7.200,00 | 0,06 | 73.593,43 | 1.204,66 | 1.204,66 | 0,02 | 79.588,77 | 5.995,34 |
SAÚDE | 497.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 1,04 | 357.000,00 | 20.137,04 | 20.137,04 | 0,36 | 459.862,96 | 102.862,96 |
Atenção Básica | 392.000,00 | 372.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,84 | 272.000,00 | 16.092,59 | 16.092,59 | 0,28 | 355.907,41 | 83.907,41 |
Assistência Hospitalar e A | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 15.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,19 | 5.000,00 | 4.044,45 | 4.044,45 | 0,07 | 23.955,55 | 18.955,55 |
Administração Geral | 55.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 813.000,00 | 638.000,00 | 0,00 | 397.500,00 | 3,35 | 240.500,00 | 83.644,14 | 118.174,46 | 2,09 | 519.825,54 | 279.325,54 |
Ensino Fundamental | 450.000,00 | 355.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 2,53 | 55.000,00 | 65.823,62 | 100.353,94 | 1,77 | 254.646,06 | 199.646,06 |
Educação Infantil | 295.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 57.500,00 | 0,48 | 147.500,00 | 9.909,82 | 9.909,82 | 0,17 | 195.090,18 | 47.590,18 |
Educação de Jovens e Adult | 68.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,34 | 38.000,00 | 7.910,70 | 7.910,70 | 0,14 | 70.089,30 | 32.089,30 |
CULTURA | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
Difusão Cultural | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
URBANISMO | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,24 | 32.000,00 | 4.799,70 | 4.799,70 | 0,08 | 55.200,30 | 23.200,30 |
Serviços Urbanos | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,24 | 32.000,00 | 4.799,70 | 4.799,70 | 0,08 | 55.200,30 | 23.200,30 |
GESTÃO AMBIENTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA
(a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | ||||||
Recursos Hídricos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,25 | 25.000,00 | 3.481,71 | 3.481,71 | 0,06 | 51.518,29 | 26.518,29 |
Abastecimento | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,25 | 25.000,00 | 3.481,71 | 3.481,71 | 0,06 | 51.518,29 | 26.518,29 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
Turismo | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,84 | 100.000,00 | 20.377,87 | 30.109,19 | 0,53 | 169.890,81 | 69.890,81 |
Serviço da Dívida Interna | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,84 | 100.000,00 | 20.377,87 | 30.109,19 | 0,53 | 169.890,81 | 69.890,81 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/05/2019 – HORA DA EMISSÃO: 17:34:55 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral