RREO – 6º BIM – EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 6º BIMESTRE
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro) | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | ||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
% (b/total b) | NO
BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) | %(d/total
d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 20.597.782,00 | 21.541.373,23 | 581.807,11 | 18.016.394,95 | 96,03 | 3.524.978,28 | 2.725.169,91 | 17.796.581,46 | 95,98 | 3.744.791,77 | 219.813,49 |
LEGISLATIVA | 969.000,00 | 966.520,00 | -26.539,41 | 769.819,83 | 4,10 | 196.700,17 | 131.169,70 | 769.819,83 | 4,15 | 196.700,17 | 0,00 |
Ação Legislativa | 969.000,00 | 966.520,00 | -26.539,41 | 769.819,83 | 4,10 | 196.700,17 | 131.169,70 | 769.819,83 | 4,15 | 196.700,17 | 0,00 |
ESSENCIAL À JUSTIÇA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
Representação Judicial e E | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 2.998.500,00 | 3.502.797,59 | -163.894,88 | 3.115.930,72 | 16,61 | 386.866,87 | 434.263,09 | 3.104.199,04 | 16,74 | 398.598,55 | 11.731,68 |
Planejamento e Orçamento | 140.000,00 | 180.515,00 | -11.341,84 | 166.755,89 | 0,89 | 13.759,11 | 22.221,20 | 166.755,89 | 0,90 | 13.759,11 | 0,00 |
Administração Geral | 2.498.500,00 | 3.034.272,41 | -159.448,28 | 2.710.361,59 | 14,45 | 323.910,82 | 381.729,56 | 2.698.629,91 | 14,55 | 335.642,50 | 11.731,68 |
Administração Financeira | 250.000,00 | 243.010,18 | 6.895,24 | 238.813,24 | 1,27 | 4.196,94 | 30.312,33 | 238.813,24 | 1,29 | 4.196,94 | 0,00 |
Controle Interno | 110.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
RELAÇÕES EXTERIORES | 487.000,00 | 1.239.368,02 | 122.271,06 | 1.169.606,67 | 6,23 | 69.761,35 | 227.546,08 | 1.169.606,67 | 6,31 | 69.761,35 | 0,00 |
Administração Geral | 487.000,00 | 1.239.368,02 | 122.271,06 | 1.169.606,67 | 6,23 | 69.761,35 | 227.546,08 | 1.169.606,67 | 6,31 | 69.761,35 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.306.723,00 | 1.110.175,14 | 11.365,10 | 587.260,06 | 3,13 | 522.915,08 | 114.351,13 | 587.260,06 | 3,17 | 522.915,08 | 0,00 |
Assistência ao Idoso | 173.223,00 | 204.265,54 | 11.211,88 | 99.966,28 | 0,53 | 104.299,26 | 17.641,28 | 99.966,28 | 0,54 | 104.299,26 | 0,00 |
Assistência de Portador de | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao | 115.000,00 | 137.922,00 | 414,60 | 87.290,17 | 0,47 | 50.631,83 | 15.370,60 | 87.290,17 | 0,47 | 50.631,83 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 832.000,00 | 711.419,60 | -261,38 | 391.457,46 | 2,09 | 319.962,14 | 81.339,25 | 391.457,46 | 2,11 | 319.962,14 | 0,00 |
Administração Geral | 22.000,00 | 22.068,00 | 0,00 | 8.546,15 | 0,05 | 13.521,85 | 0,00 | 8.546,15 | 0,05 | 13.521,85 | 0,00 |
Demais Subfunções | 150.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.943.000,00 | 1.943.000,00 | 0,00 | 1.137.715,87 | 6,06 | 805.284,13 | 0,00 | 931.234,06 | 5,02 | 1.011.765,94 | 206.481,81 |
Previdência do Regime Esta | 1.370.000,00 | 1.366.220,00 | 0,00 | 1.123.392,77 | 5,99 | 242.827,23 | 0,00 | 916.910,96 | 4,95 | 449.309,04 | 206.481,81 |
Administração Geral | 23.000,00 | 26.780,00 | 0,00 | 14.323,10 | 0,08 | 12.456,90 | 0,00 | 14.323,10 | 0,08 | 12.456,90 | 0,00 |
SAÚDE | 4.264.584,00 | 5.202.445,84 | 16.685,47 | 4.533.468,13 | 24,16 | 668.977,71 | 609.886,68 | 4.533.468,13 | 24,45 | 668.977,71 | 0,00 |
Atenção Básica | 3.620.406,00 | 4.553.898,08 | -17.992,19 | 4.104.022,51 | 21,88 | 449.875,57 | 562.553,02 | 4.104.022,51 | 22,13 | 449.875,57 | 0,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL
|
DESPESAS EMPENHADAS | % (b/total b) | DESPESAS LIQUIDADAS | % (d/total
d) |
SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
SALDO
(c) = (a-b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) | ||||||
Assistência Hospitalar e A | 309.478,00 | 463.862,10 | 11.726,00 | 334.905,25 | 1,79 | 128.956,85 | 19.382,00 | 334.905,25 | 1,81 | 128.956,85 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 37.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 3.070,00 | 0,02 | 30.930,00 | 0,00 | 3.070,00 | 0,02 | 30.930,00 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 46.700,00 | 109.185,66 | 22.951,66 | 91.470,37 | 0,49 | 17.715,29 | 27.951,66 | 91.470,37 | 0,49 | 17.715,29 | 0,00 |
Administração Geral | 251.000,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 5.933.295,00 | 5.937.877,31 | 533.065,43 | 5.643.419,61 | 30,08 | 294.457,70 | 1.028.372,15 | 5.641.819,61 | 30,43 | 296.057,70 | 1.600,00 |
Ensino Fundamental | 4.159.335,00 | 5.122.189,52 | 432.748,25 | 5.027.233,75 | 26,80 | 94.955,77 | 904.664,65 | 5.025.633,75 | 27,10 | 96.555,77 | 1.600,00 |
Ensino Superior | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
Educação Infantil | 1.281.460,00 | 503.236,25 | 57.705,73 | 366.588,76 | 1,95 | 136.647,49 | 81.096,05 | 366.588,76 | 1,98 | 136.647,49 | 0,00 |
Educação de Jovens e Adult | 486.500,00 | 310.451,54 | 42.611,45 | 249.597,10 | 1,33 | 60.854,44 | 42.611,45 | 249.597,10 | 1,35 | 60.854,44 | 0,00 |
CULTURA | 278.000,00 | 292.000,00 | 9.700,00 | 256.509,00 | 1,37 | 35.491,00 | 9.700,00 | 256.509,00 | 1,38 | 35.491,00 | 0,00 |
Difusão Cultural | 278.000,00 | 292.000,00 | 9.700,00 | 256.509,00 | 1,37 | 35.491,00 | 9.700,00 | 256.509,00 | 1,38 | 35.491,00 | 0,00 |
URBANISMO | 644.000,00 | 769.095,46 | 98.960,71 | 510.439,13 | 2,72 | 258.656,33 | 109.709,11 | 510.439,13 | 2,75 | 258.656,33 | 0,00 |
Infra-Estrutura Urbana | 283.000,00 | 565.100,23 | 86.600,23 | 370.866,58 | 1,98 | 194.233,65 | 86.600,23 | 370.866,58 | 2,00 | 194.233,65 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 361.000,00 | 203.995,23 | 12.360,48 | 139.572,55 | 0,74 | 64.422,68 | 23.108,88 | 139.572,55 | 0,75 | 64.422,68 | 0,00 |
HABITAÇÃO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Habitação Urbana | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SANEAMENTO | 74.000,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 |
Saneamento Básico Urbano | 74.000,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | 372.800,00 | 303.774,00 | 26.880,00 | 92.879,00 | 0,50 | 210.895,00 | 26.880,00 | 92.879,00 | 0,50 | 210.895,00 | 0,00 |
Abastecimento | 57.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
Extensão Rural | 170.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
Promoção da Produção Agrop | 118.800,00 | 154.774,00 | 26.880,00 | 92.879,00 | 0,50 | 61.895,00 | 26.880,00 | 92.879,00 | 0,50 | 61.895,00 | 0,00 |
Defesa Agropecuária | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
TRANSPORTE | 34.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
Transporte Rodoviário | 34.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 195.000,00 | 67.437,00 | -2.978,00 | 43.055,30 | 0,23 | 24.381,70 | 4.400,00 | 43.055,30 | 0,23 | 24.381,70 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 195.000,00 | 67.437,00 | -2.978,00 | 43.055,30 | 0,23 | 24.381,70 | 4.400,00 | 43.055,30 | 0,23 | 24.381,70 | 0,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL
|
DESPESAS EMPENHADAS | % (b/total
b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | %(d/total
d) |
SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
SALDO
(c) = (a-b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) | ||||||
ENCARGOS ESPECIAIS | 830.000,00 | 166.382,87 | -43.708,37 | 156.291,63 | 0,83 | 10.091,24 | 28.891,97 | 156.291,63 | 0,84 | 10.091,24 | 0,00 |
Serviço da Dívida Interna | 830.000,00 | 166.382,87 | -43.708,37 | 156.291,63 | 0,83 | 10.091,24 | 28.891,97 | 156.291,63 | 0,84 | 10.091,24 | 0,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 195.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 1.943.000,00 | 999.408,77 | -121.402,94 | 744.784,71 | 3,97 | 254.624,06 | 176.422,58 | 744.784,71 | 4,02 | 254.624,06 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 22.540.782,00 | 22.540.782,00 | 460.404,17 | 18.761.179,66 | 100,00 | 3.779.602,34 | 2.901.592,49 | 18.541.366,17 | 100,00 | 3.999.415,83 | 219.813,49 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO
INICIAL
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
% (b/total
b) |
NO
BIMESTRE (d) |
ATÉ O BIMESTRE | % (d/total
d) |
||||||
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 1.943.000,00 | 999.408,77 | -121.402,94 | 744.784,71 | 3,97 | 254.624,06 | 176.422,58 | 744.784,71 | 4,02 | 254.624,06 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 796.000,00 | 100.663,40 | -14.091,80 | 69.908,20 | 0,37 | 30.755,20 | 33.080,55 | 69.908,20 | 0,38 | 30.755,20 | 0,00 |
Administração Geral | 716.000,00 | 89.881,93 | -12.924,44 | 61.575,56 | 0,33 | 28.306,37 | 28.429,87 | 61.575,56 | 0,33 | 28.306,37 | 0,00 |
Administração Financeira | 40.000,00 | 10.781,47 | -1.167,36 | 8.332,64 | 0,04 | 2.448,83 | 4.650,68 | 8.332,64 | 0,04 | 2.448,83 | 0,00 |
Controle Interno | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RELAÇÕES EXTERIORES | 60.000,00 | 30.000,00 | -5.301,85 | 19.698,15 | 0,10 | 10.301,85 | 11.087,74 | 19.698,15 | 0,11 | 10.301,85 | 0,00 |
Administração Geral | 60.000,00 | 30.000,00 | -5.301,85 | 19.698,15 | 0,10 | 10.301,85 | 11.087,74 | 19.698,15 | 0,11 | 10.301,85 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 87.000,00 | 48.200,00 | -6.816,26 | 7.058,24 | 0,04 | 41.141,76 | 0,00 | 7.058,24 | 0,04 | 41.141,76 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 87.000,00 | 48.200,00 | -6.816,26 | 7.058,24 | 0,04 | 41.141,76 | 0,00 | 7.058,24 | 0,04 | 41.141,76 | 0,00 |
SAÚDE | 285.000,00 | 195.446,50 | -35.700,61 | 96.837,83 | 0,52 | 98.608,67 | 9.461,03 | 96.837,83 | 0,52 | 98.608,67 | 0,00 |
Atenção Básica | 192.000,00 | 136.377,50 | -31.726,62 | 84.826,72 | 0,45 | 51.550,78 | 8.391,71 | 84.826,72 | 0,46 | 51.550,78 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e A | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 6.000,00 | 17.069,00 | -3.973,99 | 12.011,11 | 0,06 | 5.057,89 | 1.069,32 | 12.011,11 | 0,06 | 5.057,89 | 0,00 |
Administração Geral | 55.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 507.000,00 | 487.557,87 | -90.138,66 | 420.636,05 | 2,24 | 66.921,82 | 58.554,59 | 420.636,05 | 2,27 | 66.921,82 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 295.000,00 | 423.849,99 | -77.026,47 | 379.364,05 | 2,02 | 44.485,94 | 51.916,21 | 379.364,05 | 2,05 | 44.485,94 | 0,00 |
Educação Infantil | 125.000,00 | 52.069,50 | -19.750,57 | 34.633,62 | 0,18 | 17.435,88 | 0,00 | 34.633,62 | 0,19 | 17.435,88 | 0,00 |
Educação de Jovens e Adult | 87.000,00 | 11.638,38 | 6.638,38 | 6.638,38 | 0,04 | 5.000,00 | 6.638,38 | 6.638,38 | 0,04 | 5.000,00 | 0,00 |
URBANISMO | 8.000,00 | 6.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.541,00 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 8.000,00 | 6.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.541,00 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 200.000,00 | 131.000,00 | 30.646,24 | 130.646,24 | 0,70 | 353,76 | 64.238,67 | 130.646,24 | 0,70 | 353,76 | 0,00 |
Serviço da Dívida Interna | 200.000,00 | 131.000,00 | 30.646,24 | 130.646,24 | 0,70 | 353,76 | 64.238,67 | 130.646,24 | 0,70 | 353,76 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 14:16:08 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral