ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM – FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro) | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | ||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
%(b/total
b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
%(d/total
d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I) | 20.597.782,00 | 21.434.014,48 | 807.468,99 | 16.984.256,41 | 95,15 | 4.449.758,07 | 2.156.775,76 | 14.563.056,36 | 96,24 | 6.870.958,12 | 2.421.200,05 |
LEGISLATIVA | 969.000,00 | 969.000,00 | 41.125,00 | 849.759,24 | 4,76 | 119.240,76 | 139.932,09 | 687.822,66 | 4,55 | 281.177,34 | 161.936,58 |
Ação Legislativa | 969.000,00 | 969.000,00 | 41.125,00 | 849.759,24 | 4,76 | 119.240,76 | 139.932,09 | 687.822,66 | 4,55 | 281.177,34 | 161.936,58 |
ESSENCIAL À JUSTIÇA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
Representação Judicial e E | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 2.998.500,00 | 3.637.957,61 | 68.500,80 | 3.222.608,70 | 18,05 | 415.348,91 | 336.938,00 | 2.535.577,10 | 16,76 | 1.102.380,51 | 687.031,60 |
Planejamento e Orçamento | 140.000,00 | 178.315,00 | 29.785,35 | 178.097,73 | 1,00 | 217,27 | 15.360,83 | 140.427,10 | 0,93 | 37.887,90 | 37.670,63 |
Administração Geral | 2.498.500,00 | 3.184.611,61 | 38.715,45 | 2.825.452,97 | 15,83 | 359.158,64 | 298.922,36 | 2.199.509,09 | 14,54 | 985.102,52 | 625.943,88 |
Administração Financeira | 250.000,00 | 230.031,00 | 0,00 | 219.058,00 | 1,23 | 10.973,00 | 22.654,81 | 195.640,91 | 1,29 | 34.390,09 | 23.417,09 |
Controle Interno | 110.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
RELAÇÕES EXTERIORES | 487.000,00 | 1.004.014,90 | 35.973,00 | 984.040,07 | 5,51 | 19.974,83 | 86.293,18 | 885.583,87 | 5,85 | 118.431,03 | 98.456,20 |
Administração Geral | 487.000,00 | 1.004.014,90 | 35.973,00 | 984.040,07 | 5,51 | 19.974,83 | 86.293,18 | 885.583,87 | 5,85 | 118.431,03 | 98.456,20 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.306.723,00 | 1.206.483,19 | 20.032,17 | 530.549,67 | 2,97 | 675.933,52 | 63.341,02 | 456.381,36 | 3,02 | 750.101,83 | 74.168,31 |
Assistência ao Idoso | 173.223,00 | 186.821,46 | 11.841,78 | 83.616,06 | 0,47 | 103.205,40 | 14.152,78 | 78.139,66 | 0,52 | 108.681,80 | 5.476,40 |
Assistência de Portador de | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao | 115.000,00 | 147.300,00 | 2.851,60 | 76.419,57 | 0,43 | 70.880,43 | 11.242,60 | 71.919,57 | 0,48 | 75.380,43 | 4.500,00 |
Assistência Comunitária | 832.000,00 | 765.793,73 | 5.328,64 | 361.967,89 | 2,03 | 403.825,84 | 37.935,49 | 297.775,98 | 1,97 | 468.017,75 | 64.191,91 |
Administração Geral | 22.000,00 | 22.068,00 | 10,15 | 8.546,15 | 0,05 | 13.521,85 | 10,15 | 8.546,15 | 0,06 | 13.521,85 | 0,00 |
Demais Subfunções | 150.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.943.000,00 | 1.943.000,00 | 17.380,00 | 1.137.715,87 | 6,37 | 805.284,13 | 202.400,47 | 931.234,06 | 6,15 | 1.011.765,94 | 206.481,81 |
Previdência do Regime Esta | 1.370.000,00 | 1.366.220,00 | 17.380,00 | 1.123.392,77 | 6,29 | 242.827,23 | 202.400,47 | 916.910,96 | 6,06 | 449.309,04 | 206.481,81 |
Administração Geral | 23.000,00 | 26.780,00 | 0,00 | 14.323,10 | 0,08 | 12.456,90 | 0,00 | 14.323,10 | 0,09 | 12.456,90 | 0,00 |
SAÚDE | 4.264.584,00 | 5.174.172,59 | 253.587,30 | 4.280.467,22 | 23,98 | 893.705,37 | 492.575,40 | 3.684.649,58 | 24,35 | 1.489.523,01 | 595.817,64 |
Atenção Básica | 3.620.406,00 | 4.545.234,49 | 222.248,10 | 3.900.724,96 | 21,85 | 644.509,53 | 459.796,20 | 3.309.907,32 | 21,87 | 1.235.327,17 | 590.817,64 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
% (b/total
b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
%
(d/total d) |
||||||
Assistência Hospitalar e A | 309.478,00 | 472.704,10 | 12.504,00 | 308.653,55 | 1,73 | 164.050,55 | 13.944,00 | 308.653,55 | 2,04 | 164.050,55 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 37.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 3.070,00 | 0,02 | 30.930,00 | 0,00 | 3.070,00 | 0,02 | 30.930,00 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 46.700,00 | 80.734,00 | 18.835,20 | 68.018,71 | 0,38 | 12.715,29 | 18.835,20 | 63.018,71 | 0,42 | 17.715,29 | 5.000,00 |
Administração Geral | 251.000,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 5.933.295,00 | 5.668.184,82 | 350.583,72 | 5.026.936,22 | 28,16 | 641.248,60 | 763.328,26 | 4.521.455,05 | 29,88 | 1.146.729,77 | 505.481,17 |
Ensino Fundamental | 4.159.335,00 | 4.796.440,86 | 350.583,72 | 4.531.173,11 | 25,38 | 265.267,75 | 713.927,35 | 4.049.321,61 | 26,76 | 747.119,25 | 481.851,50 |
Ensino Superior | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
Educação Infantil | 1.281.460,00 | 527.792,34 | 0,00 | 308.883,03 | 1,73 | 218.909,31 | 49.400,91 | 285.253,36 | 1,89 | 242.538,98 | 23.629,67 |
Educação de Jovens e Adulto | 486.500,00 | 339.951,62 | 0,00 | 186.880,08 | 1,05 | 153.071,54 | 0,00 | 186.880,08 | 1,24 | 153.071,54 | 0,00 |
CULTURA | 278.000,00 | 285.500,00 | 0,00 | 246.809,00 | 1,38 | 38.691,00 | 0,00 | 246.809,00 | 1,63 | 38.691,00 | 0,00 |
Difusão Cultural | 278.000,00 | 285.500,00 | 0,00 | 246.809,00 | 1,38 | 38.691,00 | 0,00 | 246.809,00 | 1,63 | 38.691,00 | 0,00 |
URBANISMO | 644.000,00 | 699.830,37 | 0,00 | 411.478,42 | 2,31 | 288.351,95 | 22.158,74 | 400.730,02 | 2,65 | 299.100,35 | 10.748,40 |
Infra-Estrutura Urbana | 283.000,00 | 478.500,00 | 0,00 | 284.266,35 | 1,59 | 194.233,65 | 0,00 | 284.266,35 | 1,88 | 194.233,65 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 361.000,00 | 221.330,37 | 0,00 | 127.212,07 | 0,71 | 94.118,30 | 22.158,74 | 116.463,67 | 0,77 | 104.866,70 | 10.748,40 |
HABITAÇÃO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Habitação Urbana | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SANEAMENTO | 74.000,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 |
Saneamento Básico Urbano | 74.000,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | 372.800,00 | 264.494,00 | 15.750,00 | 53.399,00 | 0,30 | 211.095,00 | 15.750,00 | 53.399,00 | 0,35 | 211.095,00 | 0,00 |
Abastecimento | 57.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
Extensão Rural | 170.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
Promoção da Produção Agrop | 118.800,00 | 115.494,00 | 15.750,00 | 53.399,00 | 0,30 | 62.095,00 | 15.750,00 | 53.399,00 | 0,35 | 62.095,00 | 0,00 |
Defesa Agropecuária | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
TRANSPORTE | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
Transporte Rodoviário | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 195.000,00 | 97.237,00 | 4.537,00 | 40.493,00 | 0,23 | 56.744,00 | 6.847,00 | 32.015,00 | 0,21 | 65.222,00 | 8.478,00 |
Desporto Comunitário | 195.000,00 | 97.237,00 | 4.537,00 | 40.493,00 | 0,23 | 56.744,00 | 6.847,00 | 32.015,00 | 0,21 | 65.222,00 | 8.478,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
%
(b/total b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
%
(d/total d) |
||||||
ENCARGOS ESPECIAIS | 830.000,00 | 413.640,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1,12 | 213.640,00 | 27.211,60 | 127.399,66 | 0,84 | 286.240,34 | 72.600,34 |
Serviço da Dívida Interna | 830.000,00 | 413.640,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1,12 | 213.640,00 | 27.211,60 | 127.399,66 | 0,84 | 286.240,34 | 72.600,34 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 195.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II) | 1.943.000,00 | 1.106.767,52 | 76.017,65 | 866.187,65 | 4,85 | 240.579,87 | 147.503,56 | 568.362,13 | 3,76 | 538.405,39 | 297.825,52 |
TOTAL (III) = (I + II) | 22.540.782,00 | 22.540.782,00 | 883.486,64 | 17.850.444,06 | 100,00 | 4.690.337,94 | 2.304.279,32 | 15.131.418,49 | 100,00 | 7.409.363,51 | 2.719.025,57 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2018 – HORA DA EMISSÃO: 13:18:24 | |||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
%
(b/total b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
%
(d/total d) |
||||||
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II) | 1.943.000,00 | 1.106.767,52 | 76.017,65 | 866.187,65 | 4,85 | 240.579,87 | 147.503,56 | 568.362,13 | 3,76 | 538.405,39 | 297.825,52 |
ADMINISTRAÇÃO | 796.000,00 | 108.479,24 | 0,00 | 84.000,00 | 0,47 | 24.479,24 | 14.799,31 | 36.827,65 | 0,24 | 71.651,59 | 47.172,35 |
Administração Geral | 716.000,00 | 98.470,77 | 0,00 | 74.500,00 | 0,42 | 23.970,77 | 14.281,09 | 33.145,69 | 0,22 | 65.325,08 | 41.354,31 |
Administração Financeira | 40.000,00 | 10.008,47 | 0,00 | 9.500,00 | 0,05 | 508,47 | 518,22 | 3.681,96 | 0,02 | 6.326,51 | 5.818,04 |
Controle Interno | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RELAÇÕES EXTERIORES | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,14 | 5.000,00 | 4.165,66 | 8.610,41 | 0,06 | 21.389,59 | 16.389,59 |
Administração Geral | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,14 | 5.000,00 | 4.165,66 | 8.610,41 | 0,06 | 21.389,59 | 16.389,59 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 87.000,00 | 48.200,00 | 1.574,50 | 13.874,50 | 0,08 | 34.325,50 | 3.505,89 | 7.058,24 | 0,05 | 41.141,76 | 6.816,26 |
Assistência Comunitária | 87.000,00 | 48.200,00 | 1.574,50 | 13.874,50 | 0,08 | 34.325,50 | 3.505,89 | 7.058,24 | 0,05 | 41.141,76 | 6.816,26 |
SAÚDE | 285.000,00 | 215.544,00 | 16.538,44 | 132.538,44 | 0,74 | 83.005,56 | 26.385,23 | 87.376,80 | 0,58 | 128.167,20 | 45.161,64 |
Atenção Básica | 192.000,00 | 157.544,00 | 15.553,34 | 116.553,34 | 0,65 | 40.990,66 | 23.871,14 | 76.435,01 | 0,51 | 81.108,99 | 40.118,33 |
Assistência Hospitalar e A | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 6.000,00 | 16.000,00 | 985,10 | 15.985,10 | 0,09 | 14,90 | 2.514,09 | 10.941,79 | 0,07 | 5.058,21 | 5.043,31 |
Administração Geral | 55.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 507.000,00 | 548.003,28 | 57.904,71 | 510.774,71 | 2,86 | 37.228,57 | 84.649,74 | 362.081,46 | 2,39 | 185.921,82 | 148.693,25 |
Ensino Fundamental | 295.000,00 | 471.933,78 | 47.390,52 | 456.390,52 | 2,56 | 15.543,26 | 73.975,75 | 327.447,84 | 2,16 | 144.485,94 | 128.942,68 |
Educação Infantil | 125.000,00 | 71.069,50 | 10.514,19 | 54.384,19 | 0,30 | 16.685,31 | 10.673,99 | 34.633,62 | 0,23 | 36.435,88 | 19.750,57 |
Educação de Jovens e Adulto | 87.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
URBANISMO | 8.000,00 | 6.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.541,00 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 8.000,00 | 6.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.541,00 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,56 | 50.000,00 | 13.997,73 | 66.407,57 | 0,44 | 83.592,43 | 33.592,43 |
Serviço da Dívida Interna | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,56 | 50.000,00 | 13.997,73 | 66.407,57 | 0,44 | 83.592,43 | 33.592,43 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:1874AC96