ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 4º BIM
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto) | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | ||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO –
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
SALDO –
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO BIMESTRE | ATÉ O
BIMESTRE (b) |
% (b/total
b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
% (d/total
d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I) | 20.597.782,00 | 21.293.300,74 | 1.009.785,79 | 15.423.400,42 |
95,13 |
5.869.900,32 | 2.423.013,83 | 11.468.697,77 | 96,48 | 9.824.602,97 | 3.954.702,65 |
LEGISLATIVA | 969.000,00 | 969.000,00 | 72.150,00 | 808.634,24 | 4,99 | 160.365,76 | 148.180,13 | 547.890,57 | 4,61 | 421.109,43 | 260.743,67 |
Ação Legislativa | 969.000,00 | 969.000,00 | 72.150,00 | 808.634,24 | 4,99 | 160.365,76 | 148.180,13 | 547.890,57 | 4,61 | 421.109,43 | 260.743,67 |
ESSENCIAL À JUSTIÇA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
Representação Judicial e E | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 2.998.500,00 | 3.766.084,61 | 211.590,90 | 3.096.300,67 | 19,10 | 669.783,94 | 453.748,65 | 2.073.936,79 | 17,45 | 1.692.147,82 | 1.022.363,88 |
Planejamento e Orçamento | 140.000,00 | 148.315,00 | 0,00 | 148.312,38 | 0,91 | 2,62 | 24.044,83 | 121.914,14 | 1,03 | 26.400,86 | 26.398,24 |
Administração Geral | 2.498.500,00 | 3.293.769,61 | 192.890,90 | 2.750.130,29 | 16,96 | 543.639,32 | 387.219,88 | 1.801.576,14 | 15,16 | 1.492.193,47 | 948.554,15 |
Administração Financeira | 250.000,00 | 234.000,00 | 18.700,00 | 197.858,00 | 1,22 | 36.142,00 | 42.483,94 | 150.446,51 | 1,27 | 83.553,49 | 47.411,49 |
Controle Interno | 110.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
RELAÇÕES EXTERIORES | 487.000,00 | 937.418,38 | 153.557,99 | 916.756,87 | 5,65 | 20.661,51 | 215.860,96 | 769.702,61 | 6,48 | 167.715,77 | 147.054,26 |
Administração Geral | 487.000,00 | 937.418,38 | 153.557,99 | 916.756,87 | 5,65 | 20.661,51 | 215.860,96 | 769.702,61 | 6,48 | 167.715,77 | 147.054,26 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.306.723,00 | 1.151.729,73 | 25.482,15 | 457.217,80 | 2,82 | 694.511,93 | 81.379,17 | 365.634,94 | 3,08 | 786.094,79 | 91.582,86 |
Assistência ao Idoso | 173.223,00 | 179.918,00 | 16.589,92 | 62.796,58 | 0,39 | 117.121,42 | 18.733,69 | 60.182,18 | 0,51 | 119.735,82 | 2.614,40 |
Assistência de Portador de | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao adolescente | 115.000,00 | 147.000,00 | 3.233,38 | 67.780,97 | 0,42 | 79.219,03 | 11.855,38 | 57.469,97 | 0,48 | 89.530,03 | 10.311,00 |
Assistência Comunitária | 832.000,00 | 718.293,73 | 5.658,85 | 318.104,25 | 1,96 | 400.189,48 | 50.790,10 | 239.446,79 | 2,01 | 478.846,94 | 78.657,46 |
Administração Geral | 22.000,00 | 22.018,00 | 0,00 | 8.536,00 | 0,05 | 13.482,00 | 0,00 | 8.536,00 | 0,07 | 13.482,00 | 0,00 |
Demais Subfunções | 150.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.943.000,00 | 1.943.000,00 | 0,00 | 1.107.540,08 | 6,83 | 835.459,92 | 0,00 | 525.467,56 | 4,42 | 1.417.532,44 | 582.072,52 |
Previdência do Regime Esta | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 0,00 | 1.096.996,98 | 6,77 | 273.003,02 | 0,00 | 514.924,46 | 4,33 | 855.075,54 | 582.072,52 |
Administração Geral | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 10.543,10 | 0,07 | 12.456,90 | 0,00 | 10.543,10 | 0,09 | 12.456,90 | 0,00 |
SAÚDE | 4.264.584,00 | 4.767.037,54 | 192.563,78 | 3.623.706,10 | 22,35 | 1.143.331,44 | 498.254,37 | 2.815.954,07 | 23,69 | 1.951.083,47 | 807.752,03 |
Atenção Básica | 3.620.406,00 | 4.194.193,44 | 163.063,66 | 3.394.824,57 | 20,94 | 799.368,87 | 468.754,25 | 2.592.072,54 | 21,81 | 1.602.120,90 | 802.752,03 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO –
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO –
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
%
(b/total b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
%
(d/total d) |
||||||
Assistência Hospitalar e A | 309.478,00 | 422.944,10 | 8.944,92 | 176.628,02 | 1,09 | 246.316,08 | 8.944,92 | 176.628,02 | 1,49 | 246.316,08 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 37.000,00 | 37.000,00 | 1.720,00 | 3.070,00 | 0,02 | 33.930,00 | 1.720,00 | 3.070,00 | 0,03 | 33.930,00 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 46.700,00 | 66.900,00 | 18.835,20 | 49.183,51 | 0,30 | 17.716,49 | 18.835,20 | 44.183,51 | 0,37 | 22.716,49 | 5.000,00 |
Administração Geral | 251.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 5.933.295,00 | 5.663.121,11 | 224.308,37 | 4.512.462,24 | 27,83 | 1.150.658,87 | 839.351,38 | 3.611.735,89 | 30,38 | 2.051.385,22 | 900.726,35 |
Ensino Fundamental | 4.159.335,00 | 4.526.798,86 | 166.337,84 | 4.016.699,13 | 24,77 | 510.099,73 | 742.688,09 | 3.189.215,13 | 26,83 | 1.337.583,73 | 827.484,00 |
Ensino Superior | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Educação Infantil | 1.281.460,00 | 696.870,63 | 14.724,00 | 308.883,03 | 1,91 | 387.987,60 | 53.416,76 | 235.640,68 | 1,98 | 461.229,95 | 73.242,35 |
Educação de Jovens e Adultos | 486.500,00 | 433.451,62 | 43.246,53 | 186.880,08 | 1,15 | 246.571,54 | 43.246,53 | 186.880,08 | 1,57 | 246.571,54 | 0,00 |
CULTURA | 278.000,00 | 275.500,00 | 5.000,00 | 222.049,00 | 1,37 | 53.451,00 | 5.000,00 | 222.049,00 | 1,87 | 53.451,00 | 0,00 |
Difusão Cultural | 278.000,00 | 275.500,00 | 5.000,00 | 222.049,00 | 1,37 | 53.451,00 | 5.000,00 | 222.049,00 | 1,87 | 53.451,00 | 0,00 |
URBANISMO | 644.000,00 | 761.715,37 | 110.017,60 | 411.478,42 | 2,54 | 350.236,95 | 131.929,53 | 378.571,28 | 3,18 | 383.144,09 | 32.907,14 |
Infra-Estrutura Urbana | 283.000,00 | 478.500,00 | 110.017,60 | 284.266,35 | 1,75 | 194.233,65 | 110.017,60 | 284.266,35 | 2,39 | 194.233,65 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 361.000,00 | 283.215,37 | 0,00 | 127.212,07 | 0,78 | 156.003,30 | 21.911,93 | 94.304,93 | 0,79 | 188.910,44 | 32.907,14 |
HABITAÇÃO | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
Habitação Urbana | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
SANEAMENTO | 74.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 |
Saneamento Básico Urbano | 74.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | 372.800,00 | 288.494,00 | 13.905,00 | 32.399,00 | 0,20 | 256.095,00 | 13.905,00 | 32.399,00 | 0,27 | 256.095,00 | 0,00 |
Abastecimento | 57.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
Extensão Rural | 170.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
Promoção da Produção Agrop | 118.800,00 | 114.494,00 | 13.905,00 | 32.399,00 | 0,20 | 82.095,00 | 13.905,00 | 32.399,00 | 0,27 | 82.095,00 | 0,00 |
Defesa Agropecuária | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
TRANSPORTE | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
Transporte Rodoviário | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 195.000,00 | 99.700,00 | 1.210,00 | 34.856,00 | 0,21 | 64.844,00 | 8.277,00 | 25.168,00 | 0,21 | 74.532,00 | 9.688,00 |
Desporto Comunitário | 195.000,00 | 99.700,00 | 1.210,00 | 34.856,00 | 0,21 | 64.844,00 | 8.277,00 | 25.168,00 | 0,21 | 74.532,00 | 9.688,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO –
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
SALDO –
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | ||||||
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral
Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:971378C1
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:971378C1