ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


RREO 6º ELOI DE SOUZA

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO(e) = (a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE (b)

% (b/total b)

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE (d)

% (d/total d)

DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)

18.366.460,00

18.685.390,10

483.963,79

16.388.633,17

96,77

2.296.756,93

2.849.384,46

16.298.777,20

96,75

2.386.612,90

89.855,97

LEGISLATIVA

958.000,00

968.609,61

46.851,78

749.593,78

4,43

219.015,83

129.476,09

749.593,78

4,45

219.015,83

0,00

Ação Legislativa

958.000,00

968.609,61

46.851,78

749.593,78

4,43

219.015,83

129.476,09

749.593,78

4,45

219.015,83

0,00

ADMINISTRAÇÃO

2.353.616,00

3.581.152,52

-223.839,50

3.009.500,97

17,77

571.651,55

554.782,87

3.003.253,97

17,83

577.898,55

6.247,00

Planejamento e Orçamento

92.000,00

190.756,23

-5.052,14

185.700,82

1,10

5.055,41

30.079,18

185.700,82

1,10

5.055,41

0,00

Administração Geral

1.888.916,00

3.169.067,81

-237.302,45

2.622.987,56

15,49

546.080,25

469.971,18

2.616.740,56

15,53

552.327,25

6.247,00

Administração Financeira

232.700,00

221.278,48

18.515,09

200.812,59

1,19

20.465,89

54.732,51

200.812,59

1,19

20.465,89

0,00

Controle Interno

131.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demais Subfunções

9.000,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

RELAÇÕES EXTERIORES

769.500,00

693.889,14

76.963,42

647.725,42

3,82

46.163,72

116.626,62

647.725,42

3,84

46.163,72

0,00

Demais Subfunções

769.500,00

693.889,14

76.963,42

647.725,42

3,82

46.163,72

116.626,62

647.725,42

3,84

46.163,72

0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.345.300,00

840.935,72

-101.959,26

520.222,31

3,07

320.713,41

78.671,62

520.222,31

3,09

320.713,41

0,00

Assistência à Criança e ao

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

Assistência Comunitária

1.244.300,00

810.435,72

-104.845,26

502.660,27

2,97

307.775,45

75.785,62

502.660,27

2,98

307.775,45

0,00

Demais Subfunções

101.000,00

27.500,00

2.886,00

17.562,04

0,10

9.937,96

2.886,00

17.562,04

0,10

9.937,96

0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL

1.065.000,00

1.201.700,00

128.943,17

999.006,42

5,90

202.693,58

218.910,28

937.497,27

5,57

264.202,73

61.509,15

Previdência do Regime Esta

460.000,00

1.140.000,00

128.943,17

999.006,42

5,90

140.993,58

218.910,28

937.497,27

5,57

202.502,73

61.509,15

Demais Subfunções

605.000,00

61.700,00

0,00

0,00

0,00

61.700,00

0,00

0,00

0,00

61.700,00

0,00

SAÚDE

4.722.419,00

4.100.866,67

31.901,12

3.764.906,07

22,23

335.960,60

551.130,99

3.762.346,25

22,33

338.520,42

2.559,82

Atenção Básica

1.100.200,00

1.565.002,07

-24.661,74

1.428.763,87

8,44

136.238,20

207.809,73

1.428.763,87

8,48

136.238,20

0,00

Assistência Hospitalar e A

439.300,00

350.165,44

27.416,88

335.985,09

1,98

14.180,35

32.696,88

335.985,09

1,99

14.180,35

0,00

Suporte Profilático e Tera

154.000,00

99.610,00

-10.468,37

56.046,75

0,33

43.563,25

1.892,78

56.046,75

0,33

43.563,25

0,00

Vigilância Sanitária

73.500,00

8.416,00

800,00

7.215,36

0,04

1.200,64

800,00

7.215,36

0,04

1.200,64

0,00

Vigilância Epidemiológica

84.700,00

75.486,20

-713,99

68.883,86

0,41

6.602,34

18.266,25

68.883,86

0,41

6.602,34

0,00

Alimentação e Nutrição

82.500,00

2.924,00

0,00

2.923,50

0,02

0,50

0,00

2.923,50

0,02

0,50

0,00

Demais Subfunções

2.788.219,00

1.999.262,96

39.528,34

1.865.087,64

11,01

134.175,32

289.665,35

1.862.527,82

11,06

136.735,14

2.559,82

EDUCAÇÃO

5.789.925,00

5.787.700,67

341.385,00

5.351.434,01

31,60 43

6.266,66

959.154,78

5.335.884,01

31,67

451.816,66

15.550,00

Ensino Fundamental

5.603.925,00

5.354.038,23

318.046,70

5.038.761,78

29,75

315.276,45

855.910,65

5.023.211,78

29,82

330.826,45

15.550,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO(e) = (a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(f)

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE (b)

% (b/total b)

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE (d)

% (d/total d)

Ensino Médio

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ensino Superior

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Educação Infantil

108.500,00

233.679,97

-314,27

185.816,16

1,10

47.863,81

62.405,16

185.816,16

1,10

47.863,81

0,00

Educação de Jovens e Adult

36.500,00

199.982,47

23.652,57

126.856,07

0,75

73.126,40

40.838,97

126.856,07

0,75

73.126,40

0,00

Demais Subfunções

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURA

82.000,00

273.662,20

6.193,20

273.532,20

1,62

130,00

8.543,20

273.532,20

1,62

130,00

0,00

Difusão Cultural

82.000,00

273.662,20

6.193,20

273.532,20

1,62

130,00

8.543,20

273.532,20

1,62

130,00

0,00

URBANISMO

793.400,00

965.900,57

169.512,63

900.363,26

5,32

65.537,31

212.885,78

900.363,26

5,34

65.537,31

0,00

Infra-Estrutura Urbana

216.000,00

355.150,41

95.345,88

308.394,64

1,82

46.755,77

109.558,01

308.394,64

1,83

46.755,77

0,00

Serviços Urbanos

572.400,00

610.750,16

74.166,75

591.968,62

3,50

18.781,54

103.327,77

591.968,62

3,51

18.781,54

0,00

Demais Subfunções

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SANEAMENTO

113.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

Saneamento Básico Urbano

113.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

AGRICULTURA

190.800,00

161.756,00

11.527,00

100.372,00

0,59

61.384,00

11.527,00

100.372,00

0,60

61.384,00

0,00

Abastecimento

20.000,00

25.190,00

3.180,00

22.750,00

0,13

2.440,00

3.180,00

22.750,00

0,14

2.440,00

0,00

Extensão Rural

122.800,00

50.500,00

0,00

15.500,00

0,09

35.000,00

0,00

15.500,00

0,09

35.000,00

0,00

Promoção da Produção Agrop

29.000,00

67.066,00

8.347,00

62.122,00

0,37

4.944,00

8.347,00

62.122,00

0,37

4.944,00

0,00

Defesa Agropecuária

19.000,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00

0,00

DESPORTO E LAZER

73.500,00

81.217,00

-3.514,77

71.976,73

0,42

9.240,27

7.675,23

67.986,73

0,40

13.230,27

3.990,00

Desporto Comunitário

73.500,00

81.217,00

-3.514,77

71.976,73

0,42

9.240,27

7.675,23

67.986,73

0,40

13.230,27

3.990,00

ENCARGOS ESPECIAIS

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

Demais Subfunções

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)

1.038.000,00

789.569,90

-311.741,94

547.414,62

3,23

242.155,28

0,00

547.414,62

3,25

242.155,28

0,00

LEGISLATIVA

10.000,00

10.000,00

0,00

4.054,48

0,02

5.945,52

0,00

4.054,48

0,02

5.945,52

0,00

Ação Legislativa

10.000,00

10.000,00

0,00

4.054,48

0,02

5.945,52

0,00

4.054,48

0,02

5.945,52

0,00

ADMINISTRAÇÃO

118.000,00

87.545,92

-59.466,86

27.253,95

0,16

60.291,97

0,00

27.253,95

0,16

60.291,97

0,00

Administração Geral

88.000,00

81.045,92

-55.205,87

25.014,94

0,15

56.030,98

0,00

25.014,94

0,15

56.030,98

0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)

DESPESAS

EMPENHADAS

SALDO(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO(e) = (a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE (b)

%(b/total b)

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE (d)

% (d/total d)

Administração Financeira

30.000,00

6.500,00

-4.260,99

2.239,01

0,01

4.260,99

0,00

2.239,01

0,01

4.260,99

0,00

RELAÇÕES EXTERIORES

55.000,00

30.000,00

-16.392,64

6.642,25

0,04

23.357,75

0,00

6.642,25

0,04

23.357,75

0,00

Demais Subfunções

55.000,00

30.000,00

-16.392,64

6.642,25

0,04

23.357,75

0,00

6.642,25

0,04

23.357,75

0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.000,00

8.936,00

-5.027,58

3.885,23

0,02

5.050,77

0,00

3.885,23

0,02

5.050,77

0,00

Assistência Comunitária

4.000,00

8.936,00

-5.027,58

3.885,23

0,02

5.050,77

0,00

3.885,23

0,02

5.050,77

0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL

150.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

Previdência do Regime Esta

150.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

SAÚDE

128.000,00

162.240,62

-46.092,44

115.188,06

0,68

47.052,56

0,00

115.188,06

0,68

47.052,56

0,00

Atenção Básica

34.000,00

100.623,00

-33.036,48

66.676,42

0,39

33.946,58

0,00

66.676,42

0,40

33.946,58

0,00

Vigilância Epidemiológica

7.000,00

12.407,62

-6.271,78

6.135,84

0,04

6.271,78

0,00

6.135,84

0,04

6.271,78

0,00

Demais Subfunções

87.000,00

49.210,00

-6.784,18

42.375,80

0,25

6.834,20

0,00

42.375,80

0,25

6.834,20

0,00

EDUCAÇÃO

573.000,00

440.847,36

-184.762,42

390.390,65

2,31

50.456,71

0,00

390.390,65

2,32

50.456,71

0,00

Ensino Fundamental

570.000,00

396.847,36

-154.690,12

376.611,75

2,22

20.235,61

0,00

376.611,75

2,24

20.235,61

0,00

Educação Infantil

0,00

22.000,00

-16.667,94

5.332,06

0,03

16.667,94

0,00

5.332,06

0,03

16.667,94

0,00

Educação de Jovens e Adult

3.000,00

22.000,00

-13.404,36

8.446,84

0,05

13.553,16

0,00

8.446,84

0,05

13.553,16

0,00

TOTAL (III) = (I + II)

19.404.460,00

19.474.960,00

172.221,85

16.936.047,79

100,00

2.538.912,21

2.849.384,46

16.846.191,82

100,00

2.628.768,18

89.855,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:23:38

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

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