ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º ELOI DE SOUZA
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro) | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | ||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA(a) |
DESPESAS EMPENHADAS
|
SALDO(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f) |
||||
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) |
18.366.460,00 |
18.685.390,10 |
483.963,79 |
16.388.633,17 |
96,77 |
2.296.756,93 |
2.849.384,46 |
16.298.777,20 |
96,75 |
2.386.612,90 |
89.855,97 |
LEGISLATIVA |
958.000,00 |
968.609,61 |
46.851,78 |
749.593,78 |
4,43 |
219.015,83 |
129.476,09 |
749.593,78 |
4,45 |
219.015,83 |
0,00 |
Ação Legislativa |
958.000,00 |
968.609,61 |
46.851,78 |
749.593,78 |
4,43 |
219.015,83 |
129.476,09 |
749.593,78 |
4,45 |
219.015,83 |
0,00 |
ADMINISTRAÇÃO |
2.353.616,00 |
3.581.152,52 |
-223.839,50 |
3.009.500,97 |
17,77 |
571.651,55 |
554.782,87 |
3.003.253,97 |
17,83 |
577.898,55 |
6.247,00 |
Planejamento e Orçamento |
92.000,00 |
190.756,23 |
-5.052,14 |
185.700,82 |
1,10 |
5.055,41 |
30.079,18 |
185.700,82 |
1,10 |
5.055,41 |
0,00 |
Administração Geral |
1.888.916,00 |
3.169.067,81 |
-237.302,45 |
2.622.987,56 |
15,49 |
546.080,25 |
469.971,18 |
2.616.740,56 |
15,53 |
552.327,25 |
6.247,00 |
Administração Financeira |
232.700,00 |
221.278,48 |
18.515,09 |
200.812,59 |
1,19 |
20.465,89 |
54.732,51 |
200.812,59 |
1,19 |
20.465,89 |
0,00 |
Controle Interno |
131.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Demais Subfunções |
9.000,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
RELAÇÕES EXTERIORES |
769.500,00 |
693.889,14 |
76.963,42 |
647.725,42 |
3,82 |
46.163,72 |
116.626,62 |
647.725,42 |
3,84 |
46.163,72 |
0,00 |
Demais Subfunções |
769.500,00 |
693.889,14 |
76.963,42 |
647.725,42 |
3,82 |
46.163,72 |
116.626,62 |
647.725,42 |
3,84 |
46.163,72 |
0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.345.300,00 |
840.935,72 |
-101.959,26 |
520.222,31 |
3,07 |
320.713,41 |
78.671,62 |
520.222,31 |
3,09 |
320.713,41 |
0,00 |
Assistência à Criança e ao |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
Assistência Comunitária |
1.244.300,00 |
810.435,72 |
-104.845,26 |
502.660,27 |
2,97 |
307.775,45 |
75.785,62 |
502.660,27 |
2,98 |
307.775,45 |
0,00 |
Demais Subfunções |
101.000,00 |
27.500,00 |
2.886,00 |
17.562,04 |
0,10 |
9.937,96 |
2.886,00 |
17.562,04 |
0,10 |
9.937,96 |
0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL |
1.065.000,00 |
1.201.700,00 |
128.943,17 |
999.006,42 |
5,90 |
202.693,58 |
218.910,28 |
937.497,27 |
5,57 |
264.202,73 |
61.509,15 |
Previdência do Regime Esta |
460.000,00 |
1.140.000,00 |
128.943,17 |
999.006,42 |
5,90 |
140.993,58 |
218.910,28 |
937.497,27 |
5,57 |
202.502,73 |
61.509,15 |
Demais Subfunções |
605.000,00 |
61.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61.700,00 |
0,00 |
SAÚDE |
4.722.419,00 |
4.100.866,67 |
31.901,12 |
3.764.906,07 |
22,23 |
335.960,60 |
551.130,99 |
3.762.346,25 |
22,33 |
338.520,42 |
2.559,82 |
Atenção Básica |
1.100.200,00 |
1.565.002,07 |
-24.661,74 |
1.428.763,87 |
8,44 |
136.238,20 |
207.809,73 |
1.428.763,87 |
8,48 |
136.238,20 |
0,00 |
Assistência Hospitalar e A |
439.300,00 |
350.165,44 |
27.416,88 |
335.985,09 |
1,98 |
14.180,35 |
32.696,88 |
335.985,09 |
1,99 |
14.180,35 |
0,00 |
Suporte Profilático e Tera |
154.000,00 |
99.610,00 |
-10.468,37 |
56.046,75 |
0,33 |
43.563,25 |
1.892,78 |
56.046,75 |
0,33 |
43.563,25 |
0,00 |
Vigilância Sanitária |
73.500,00 |
8.416,00 |
800,00 |
7.215,36 |
0,04 |
1.200,64 |
800,00 |
7.215,36 |
0,04 |
1.200,64 |
0,00 |
Vigilância Epidemiológica |
84.700,00 |
75.486,20 |
-713,99 |
68.883,86 |
0,41 |
6.602,34 |
18.266,25 |
68.883,86 |
0,41 |
6.602,34 |
0,00 |
Alimentação e Nutrição |
82.500,00 |
2.924,00 |
0,00 |
2.923,50 |
0,02 |
0,50 |
0,00 |
2.923,50 |
0,02 |
0,50 |
0,00 |
Demais Subfunções |
2.788.219,00 |
1.999.262,96 |
39.528,34 |
1.865.087,64 |
11,01 |
134.175,32 |
289.665,35 |
1.862.527,82 |
11,06 |
136.735,14 |
2.559,82 |
EDUCAÇÃO |
5.789.925,00 |
5.787.700,67 |
341.385,00 |
5.351.434,01 |
31,60 43 |
6.266,66 |
959.154,78 |
5.335.884,01 |
31,67 |
451.816,66 |
15.550,00 |
Ensino Fundamental |
5.603.925,00 |
5.354.038,23 |
318.046,70 |
5.038.761,78 |
29,75 |
315.276,45 |
855.910,65 |
5.023.211,78 |
29,82 |
330.826,45 |
15.550,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA(a) |
DESPESAS EMPENHADAS
|
SALDO(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f) |
||||
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
||||||
Ensino Médio |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ensino Superior |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Educação Infantil |
108.500,00 |
233.679,97 |
-314,27 |
185.816,16 |
1,10 |
47.863,81 |
62.405,16 |
185.816,16 |
1,10 |
47.863,81 |
0,00 |
Educação de Jovens e Adult |
36.500,00 |
199.982,47 |
23.652,57 |
126.856,07 |
0,75 |
73.126,40 |
40.838,97 |
126.856,07 |
0,75 |
73.126,40 |
0,00 |
Demais Subfunções |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CULTURA |
82.000,00 |
273.662,20 |
6.193,20 |
273.532,20 |
1,62 |
130,00 |
8.543,20 |
273.532,20 |
1,62 |
130,00 |
0,00 |
Difusão Cultural |
82.000,00 |
273.662,20 |
6.193,20 |
273.532,20 |
1,62 |
130,00 |
8.543,20 |
273.532,20 |
1,62 |
130,00 |
0,00 |
URBANISMO |
793.400,00 |
965.900,57 |
169.512,63 |
900.363,26 |
5,32 |
65.537,31 |
212.885,78 |
900.363,26 |
5,34 |
65.537,31 |
0,00 |
Infra-Estrutura Urbana |
216.000,00 |
355.150,41 |
95.345,88 |
308.394,64 |
1,82 |
46.755,77 |
109.558,01 |
308.394,64 |
1,83 |
46.755,77 |
0,00 |
Serviços Urbanos |
572.400,00 |
610.750,16 |
74.166,75 |
591.968,62 |
3,50 |
18.781,54 |
103.327,77 |
591.968,62 |
3,51 |
18.781,54 |
0,00 |
Demais Subfunções |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SANEAMENTO |
113.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
0,00 |
Saneamento Básico Urbano |
113.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
0,00 |
AGRICULTURA |
190.800,00 |
161.756,00 |
11.527,00 |
100.372,00 |
0,59 |
61.384,00 |
11.527,00 |
100.372,00 |
0,60 |
61.384,00 |
0,00 |
Abastecimento |
20.000,00 |
25.190,00 |
3.180,00 |
22.750,00 |
0,13 |
2.440,00 |
3.180,00 |
22.750,00 |
0,14 |
2.440,00 |
0,00 |
Extensão Rural |
122.800,00 |
50.500,00 |
0,00 |
15.500,00 |
0,09 |
35.000,00 |
0,00 |
15.500,00 |
0,09 |
35.000,00 |
0,00 |
Promoção da Produção Agrop |
29.000,00 |
67.066,00 |
8.347,00 |
62.122,00 |
0,37 |
4.944,00 |
8.347,00 |
62.122,00 |
0,37 |
4.944,00 |
0,00 |
Defesa Agropecuária |
19.000,00 |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.000,00 |
0,00 |
DESPORTO E LAZER |
73.500,00 |
81.217,00 |
-3.514,77 |
71.976,73 |
0,42 |
9.240,27 |
7.675,23 |
67.986,73 |
0,40 |
13.230,27 |
3.990,00 |
Desporto Comunitário |
73.500,00 |
81.217,00 |
-3.514,77 |
71.976,73 |
0,42 |
9.240,27 |
7.675,23 |
67.986,73 |
0,40 |
13.230,27 |
3.990,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
Demais Subfunções |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) |
1.038.000,00 |
789.569,90 |
-311.741,94 |
547.414,62 |
3,23 |
242.155,28 |
0,00 |
547.414,62 |
3,25 |
242.155,28 |
0,00 |
LEGISLATIVA |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
4.054,48 |
0,02 |
5.945,52 |
0,00 |
4.054,48 |
0,02 |
5.945,52 |
0,00 |
Ação Legislativa |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
4.054,48 |
0,02 |
5.945,52 |
0,00 |
4.054,48 |
0,02 |
5.945,52 |
0,00 |
ADMINISTRAÇÃO |
118.000,00 |
87.545,92 |
-59.466,86 |
27.253,95 |
0,16 |
60.291,97 |
0,00 |
27.253,95 |
0,16 |
60.291,97 |
0,00 |
Administração Geral |
88.000,00 |
81.045,92 |
-55.205,87 |
25.014,94 |
0,15 |
56.030,98 |
0,00 |
25.014,94 |
0,15 |
56.030,98 |
0,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA(a) |
DESPESAS EMPENHADAS
|
SALDO(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f) |
||||
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
%(b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
||||||
Administração Financeira |
30.000,00 |
6.500,00 |
-4.260,99 |
2.239,01 |
0,01 |
4.260,99 |
0,00 |
2.239,01 |
0,01 |
4.260,99 |
0,00 |
RELAÇÕES EXTERIORES |
55.000,00 |
30.000,00 |
-16.392,64 |
6.642,25 |
0,04 |
23.357,75 |
0,00 |
6.642,25 |
0,04 |
23.357,75 |
0,00 |
Demais Subfunções |
55.000,00 |
30.000,00 |
-16.392,64 |
6.642,25 |
0,04 |
23.357,75 |
0,00 |
6.642,25 |
0,04 |
23.357,75 |
0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
4.000,00 |
8.936,00 |
-5.027,58 |
3.885,23 |
0,02 |
5.050,77 |
0,00 |
3.885,23 |
0,02 |
5.050,77 |
0,00 |
Assistência Comunitária |
4.000,00 |
8.936,00 |
-5.027,58 |
3.885,23 |
0,02 |
5.050,77 |
0,00 |
3.885,23 |
0,02 |
5.050,77 |
0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL |
150.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
Previdência do Regime Esta |
150.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
SAÚDE |
128.000,00 |
162.240,62 |
-46.092,44 |
115.188,06 |
0,68 |
47.052,56 |
0,00 |
115.188,06 |
0,68 |
47.052,56 |
0,00 |
Atenção Básica |
34.000,00 |
100.623,00 |
-33.036,48 |
66.676,42 |
0,39 |
33.946,58 |
0,00 |
66.676,42 |
0,40 |
33.946,58 |
0,00 |
Vigilância Epidemiológica |
7.000,00 |
12.407,62 |
-6.271,78 |
6.135,84 |
0,04 |
6.271,78 |
0,00 |
6.135,84 |
0,04 |
6.271,78 |
0,00 |
Demais Subfunções |
87.000,00 |
49.210,00 |
-6.784,18 |
42.375,80 |
0,25 |
6.834,20 |
0,00 |
42.375,80 |
0,25 |
6.834,20 |
0,00 |
EDUCAÇÃO |
573.000,00 |
440.847,36 |
-184.762,42 |
390.390,65 |
2,31 |
50.456,71 |
0,00 |
390.390,65 |
2,32 |
50.456,71 |
0,00 |
Ensino Fundamental |
570.000,00 |
396.847,36 |
-154.690,12 |
376.611,75 |
2,22 |
20.235,61 |
0,00 |
376.611,75 |
2,24 |
20.235,61 |
0,00 |
Educação Infantil |
0,00 |
22.000,00 |
-16.667,94 |
5.332,06 |
0,03 |
16.667,94 |
0,00 |
5.332,06 |
0,03 |
16.667,94 |
0,00 |
Educação de Jovens e Adult |
3.000,00 |
22.000,00 |
-13.404,36 |
8.446,84 |
0,05 |
13.553,16 |
0,00 |
8.446,84 |
0,05 |
13.553,16 |
0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) |
19.404.460,00 |
19.474.960,00 |
172.221,85 |
16.936.047,79 |
100,00 |
2.538.912,21 |
2.849.384,46 |
16.846.191,82 |
100,00 |
2.628.768,18 |
89.855,97 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:23:38 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral