ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 2º BIM ELOI DE SOUZA
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
2º bimestre de 2018 (Março a Abril) | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | ||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA
(a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total
d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) | 20.597.782,00 | 21.004.790,56 | 2.167.740,63 | 12.763.193,85 | 94,53 | 8.241.596,71 | 2.845.886,09 | 6.211.560,04 | 97,27 | 14.793.230,52 | 6.551.633,81 |
LEGISLATIVA | 969.000,00 | 969.000,00 | 47.318,05 | 710.061,18 | 5,26 | 258.938,82 | 134.873,91 | 252.521,94 | 3,95 | 716.478,06 | 457.539,24 |
Ação Legislativa | 969.000,00 | 969.000,00 | 47.318,05 | 710.061,18 | 5,26 | 258.938,82 | 134.873,91 | 252.521,94 | 3,95 | 716.478,06 | 457.539,24 |
ESSENCIAL À JUSTIÇA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
Representação Judicial e E | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 2.998.500,00 | 3.707.871,61 | 413.396,57 | 2.689.340,18 | 19,92 | 1.018.531,43 | 536.085,84 | 1.171.345,31 | 18,34 | 2.536.526,30 | 1.517.994,87 |
Planejamento e Orçamento | 140.000,00 | 140.000,00 | 2.346,56 | 98.312,38 | 0,73 | 41.687,62 | 24.281,95 | 48.630,46 | 0,76 | 91.369,54 | 49.681,92 |
Administração Geral | 2.498.500,00 | 3.215.871,61 | 402.691,01 | 2.417.869,80 | 17,91 | 798.001,81 | 471.853,26 | 1.041.623,09 | 16,31 | 2.174.248,52 | 1.376.246,71 |
Administração Financeira | 250.000,00 | 262.000,00 | 8.359,00 | 173.158,00 | 1,28 | 88.842,00 | 39.950,63 | 81.091,76 | 1,27 | 180.908,24 | 92.066,24 |
Controle Interno | 110.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
RELAÇÕES EXTERIORES | 487.000,00 | 654.733,38 | 144.684,74 | 612.834,21 | 4,54 | 41.899,17 | 180.348,23 | 382.128,11 | 5,98 | 272.605,27 | 230.706,10 |
Administração Geral | 487.000,00 | 654.733,38 | 144.684,74 | 612.834,21 | 4,54 | 41.899,17 | 180.348,23 | 382.128,11 | 5,98 | 272.605,27 | 230.706,10 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.306.723,00 | 1.080.434,73 | 135.202,38 | 341.886,38 | 2,53 | 738.548,35 | 113.092,10 | 186.760,41 | 2,92 | 893.674,32 | 155.125,97 |
Assistência ao Idoso | 173.223,00 | 163.223,00 | 13.916,59 | 14.066,59 | 0,10 | 149.156,41 | 10.292,68 | 10.442,68 | 0,16 | 152.780,32 | 3.623,91 |
Assistência de Portador de | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao | 115.000,00 | 136.500,00 | 27.253,09 | 51.741,09 | 0,38 | 84.758,91 | 26.875,09 | 31.686,09 | 0,50 | 104.813,91 | 20.055,00 |
Assistência Comunitária | 832.000,00 | 674.193,73 | 94.032,70 | 267.542,70 | 1,98 | 406.651,03 | 75.924,33 | 136.095,64 | 2,13 | 538.098,09 | 131.447,06 |
Administração Geral | 22.000,00 | 22.018,00 | 0,00 | 8.536,00 | 0,06 | 13.482,00 | 0,00 | 8.536,00 | 0,13 | 13.482,00 | 0,00 |
Demais Subfunções | 150.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.943.000,00 | 1.943.000,00 | 11.319,99 | 1.065.439,28 | 7,89 | 877.560,72 | 178.300,11 | 336.346,64 | 5,27 | 1.606.653,36 | 729.092,64 |
Previdência do Regime Esta | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 5.007,89 | 1.059.127,18 | 7,84 | 310.872,82 | 171.988,01 | 330.034,54 | 5,17 | 1.039.965,46 | 729.092,64 |
Administração Geral | 23.000,00 | 23.000,00 | 6.312,10 | 6.312,10 | 0,05 | 16.687,90 | 6.312,10 | 6.312,10 | 0,10 | 16.687,90 | 0,00 |
SAÚDE | 4.264.584,00 | 4.549.323,48 | 750.824,08 | 2.903.154,48 | 21,50 | 1.646.169,00 | 757.670,37 | 1.591.055,24 | 24,91 | 2.958.268,24 | 1.312.099,24 |
Atenção Básica | 3.620.406,00 | 3.952.379,38 | 638.454,62 | 2.747.527,27 | 20,35 | 1.204.852,11 | 645.300,91 | 1.440.428,03 | 22,56 | 2.511.951,35 | 1.307.099,24 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
% (b/total
b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
% (d/total
d) |
||||||
Assistência Hospitalar e A | 309.478,00 | 396.944,10 | 110.466,30 | 144.935,10 | 1,07 | 252.009,00 | 110.466,30 | 144.935,10 | 2,27 | 252.009,00 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,01 | 35.650,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,02 | 35.650,00 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 46.700,00 | 47.000,00 | 1.903,16 | 9.342,11 | 0,07 | 37.657,89 | 1.903,16 | 4.342,11 | 0,07 | 42.657,89 | 5.000,00 |
Administração Geral | 251.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 5.933.295,00 | 5.860.298,99 | 560.194,82 | 3.924.299,27 | 29,06 | 1.935.999,72 | 885.003,36 | 1.894.013,25 | 29,66 | 3.966.285,74 | 2.030.286,02 |
Ensino Fundamental | 4.159.335,00 | 4.624.622,86 | 517.641,31 | 3.531.413,92 | 26,15 | 1.093.208,94 | 789.586,32 | 1.665.917,42 | 26,09 | 2.958.705,44 | 1.865.496,50 |
Ensino Superior | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Educação Infantil | 1.281.460,00 | 874.370,63 | -2.200,00 | 294.159,03 | 2,18 | 580.211,60 | 50.663,53 | 129.369,51 | 2,03 | 745.001,12 | 164.789,52 |
Educação de Jovens e Adult | 486.500,00 | 355.305,50 | 44.753,51 | 98.726,32 | 0,73 | 256.579,18 | 44.753,51 | 98.726,32 | 1,55 | 256.579,18 | 0,00 |
CULTURA | 278.000,00 | 381.000,00 | 7.800,00 | 209.949,00 | 1,55 | 171.051,00 | 9.016,00 | 209.949,00 | 3,29 | 171.051,00 | 0,00 |
Difusão Cultural | 278.000,00 | 381.000,00 | 7.800,00 | 209.949,00 | 1,55 | 171.051,00 | 9.016,00 | 209.949,00 | 3,29 | 171.051,00 | 0,00 |
URBANISMO | 644.000,00 | 515.634,37 | 0,00 | 135.039,87 | 1,00 | 380.594,50 | 20.795,29 | 119.120,25 | 1,87 | 396.514,12 | 15.919,62 |
Infra-Estrutura Urbana | 283.000,00 | 292.000,00 | 0,00 | 67.827,80 | 0,50 | 224.172,20 | 0,00 | 67.827,80 | 1,06 | 224.172,20 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 361.000,00 | 223.634,37 | 0,00 | 67.212,07 | 0,50 | 156.422,30 | 20.795,29 | 51.292,45 | 0,80 | 172.341,92 | 15.919,62 |
HABITAÇÃO | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
Habitação Urbana | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
SANEAMENTO | 74.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
Saneamento Básico Urbano | 74.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | 372.800,00 | 288.494,00 | 0,00 | 16.694,00 | 0,12 | 271.800,00 | 0,00 | 16.694,00 | 0,26 | 271.800,00 | 0,00 |
Abastecimento | 57.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
Extensão Rural | 170.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
Promoção da Produção Agrop | 118.800,00 | 114.494,00 | 0,00 | 16.694,00 | 0,12 | 97.800,00 | 0,00 | 16.694,00 | 0,26 | 97.800,00 | 0,00 |
Defesa Agropecuária | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
TRANSPORTE | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
Transporte Rodoviário | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 195.000,00 | 120.000,00 | 7.000,00 | 14.496,00 | 0,11 | 105.504,00 | 3.737,00 | 5.611,00 | 0,09 | 114.389,00 | 8.885,00 |
Desporto Comunitário | 195.000,00 | 120.000,00 | 7.000,00 | 14.496,00 | 0,11 | 105.504,00 | 3.737,00 | 5.611,00 | 0,09 | 114.389,00 | 8.885,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA
(a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total
b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total
d) |
||||||
ENCARGOS ESPECIAIS | 830.000,00 | 780.000,00 | 90.000,00 | 140.000,00 | 1,04 | 640.000,00 | 26.963,88 | 46.014,89 | 0,72 | 733.985,11 | 93.985,11 |
Serviço da Dívida Interna | 830.000,00 | 780.000,00 | 90.000,00 | 140.000,00 | 1,04 | 640.000,00 | 26.963,88 | 46.014,89 | 0,72 | 733.985,11 | 93.985,11 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 195.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 1.943.000,00 | 1.535.991,44 | 81.200,00 | 739.220,00 | 5,47 | 796.771,44 | 116.083,42 | 174.443,79 | 2,73 | 1.361.547,65 | 564.776,21 |
TOTAL (III) = (I + II) | 22.540.782,00 | 22.540.782,00 | 2.248.940,63 | 13.502.413,85 | 100,00 | 9.038.368,15 | 2.961.969,51 | 6.386.003,83 | 100,00 | 16.154.778,17 | 7.116.410,02 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/05/2018 – HORA DA
EMISSÃO: 14:13:31 |
|||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
%
(b/total b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
%
(d/total d) |
||||||
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 1.943.000,00 | 1.535.991,44 | 81.200,00 | 739.220,00 | 5,47 | 796.771,44 | 116.083,42 | 174.443,79 | 2,73 | 1.361.547,65 | 564.776,21 |
ADMINISTRAÇÃO | 796.000,00 | 404.548,47 | 50.000,00 | 84.000,00 | 0,62 | 320.548,47 | 14.096,80 | 16.827,80 | 0,26 | 387.720,67 | 67.172,20 |
Administração Geral | 716.000,00 | 361.000,00 | 50.000,00 | 74.500,00 | 0,55 | 286.500,00 | 12.528,56 | 14.483,06 | 0,23 | 346.516,94 | 60.016,94 |
Administração Financeira | 40.000,00 | 23.548,47 | 0,00 | 9.500,00 | 0,07 | 14.048,47 | 1.568,24 | 2.344,74 | 0,04 | 21.203,73 | 7.155,26 |
Controle Interno | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
RELAÇÕES EXTERIORES | 60.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,19 | 15.000,00 | 4.444,75 | 4.444,75 | 0,07 | 35.555,25 | 20.555,25 |
Administração Geral | 60.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,19 | 15.000,00 | 4.444,75 | 4.444,75 | 0,07 | 35.555,25 | 20.555,25 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 87.000,00 | 48.200,00 | 6.200,00 | 12.300,00 | 0,09 | 35.900,00 | 1.792,25 | 2.294,75 | 0,04 | 45.905,25 | 10.005,25 |
Assistência Comunitária | 87.000,00 | 48.200,00 | 6.200,00 | 12.300,00 | 0,09 | 35.900,00 | 1.792,25 | 2.294,75 | 0,04 | 45.905,25 | 10.005,25 |
SAÚDE | 285.000,00 | 211.309,19 | 0,00 | 116.000,00 | 0,86 | 95.309,19 | 9.534,51 | 19.174,41 | 0,30 | 192.134,78 | 96.825,59 |
Atenção Básica | 192.000,00 | 153.309,19 | 0,00 | 101.000,00 | 0,75 | 52.309,19 | 8.204,76 | 16.574,34 | 0,26 | 136.734,85 | 84.425,66 |
Assistência Hospitalar e A | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 6.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,11 | 1.000,00 | 1.329,75 | 2.600,07 | 0,04 | 13.399,93 | 12.399,93 |
Administração Geral | 55.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 507.000,00 | 623.933,78 | 0,00 | 451.920,00 | 3,35 | 172.013,78 | 77.663,11 | 115.114,54 | 1,80 | 508.819,24 | 336.805,46 |
Ensino Fundamental | 295.000,00 | 475.933,78 | 0,00 | 409.000,00 | 3,03 | 66.933,78 | 69.814,73 | 103.718,30 | 1,62 | 372.215,48 | 305.281,70 |
Educação Infantil | 125.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 42.920,00 | 0,32 | 68.080,00 | 7.848,38 | 11.396,24 | 0,18 | 99.603,76 | 31.523,76 |
Educação de Jovens e Adult | 87.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
URBANISMO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,37 | 150.000,00 | 8.552,00 | 16.587,54 | 0,26 | 183.412,46 | 33.412,46 |
Serviço da Dívida Interna | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,37 | 150.000,00 | 8.552,00 | 16.587,54 | 0,26 | 183.412,46 | 33.412,46 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/05/2018 – HORA DA EMISSÃO: 14:13:31 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral