ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIM
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro) | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | ||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA
(a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total
b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total
d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) | 18.654.782,00 | 18.493.299,75 | 9.581.175,02 | 9.581.175,02 | 85,22 | 8.912.124,73 | 3.205.097,92 | 3.205.097,92 | 93,90 | 15.288.201,83 | 6.376.077,10 |
LEGISLATIVA | 969.000,00 | 969.000,00 | 662.743,13 | 662.743,13 | 5,89 | 306.256,87 | 117.648,03 | 117.648,03 | 3,45 | 851.351,97 | 545.095,10 |
Ação Legislativa | 969.000,00 | 969.000,00 | 662.743,13 | 662.743,13 | 5,89 | 306.256,87 | 117.648,03 | 117.648,03 | 3,45 | 851.351,97 | 545.095,10 |
ESSENCIAL À JUSTIÇA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
Representação Judicial e E | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 2.978.500,00 | 3.745.870,81 | 2.265.276,02 | 2.265.276,02 | 20,15 | 1.480.594,79 | 634.921,93 | 634.921,93 | 18,60 | 3.110.948,88 | 1.630.354,09 |
Planejamento e Orçamento | 120.000,00 | 120.000,00 | 98.053,91 | 98.053,91 | 0,87 | 21.946,09 | 24.348,51 | 24.348,51 | 0,71 | 95.651,49 | 73.705,40 |
Administração Geral | 2.498.500,00 | 3.258.870,81 | 2.002.423,11 | 2.002.423,11 | 17,81 | 1.256.447,70 | 569.692,83 | 569.692,83 | 16,69 | 2.689.177,98 | 1.432.730,28 |
Administração Financeira | 250.000,00 | 257.000,00 | 164.799,00 | 164.799,00 | 1,47 | 92.201,00 | 40.880,59 | 40.880,59 | 1,20 | 216.119,41 | 123.918,41 |
Controle Interno | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
RELAÇÕES EXTERIORES | 487.000,00 | 688.469,39 | 461.452,85 | 461.452,85 | 4,10 | 227.016,54 | 194.146,26 | 194.146,26 | 5,69 | 494.323,13 | 267.306,59 |
Demais Subfunções | 487.000,00 | 688.469,39 | 461.452,85 | 461.452,85 | 4,10 | 227.016,54 | 194.146,26 | 194.146,26 | 5,69 | 494.323,13 | 267.306,59 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.306.723,00 | 1.124.064,86 | 205.284,00 | 205.284,00 | 1,83 | 918.780,86 | 73.668,31 | 73.668,31 | 2,16 | 1.050.396,55 | 131.615,69 |
Assistência ao Idoso | 173.223,00 | 173.223,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 173.073,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 173.073,00 | 0,00 |
Assistência de Portador de | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao | 115.000,00 | 130.000,00 | 24.488,00 | 24.488,00 | 0,22 | 105.512,00 | 4.811,00 | 4.811,00 | 0,14 | 125.189,00 | 19.677,00 |
Assistência Comunitária | 832.000,00 | 714.323,86 | 172.110,00 | 172.110,00 | 1,53 | 542.213,86 | 60.171,31 | 60.171,31 | 1,76 | 654.152,55 | 111.938,69 |
Demais Subfunções | 172.000,00 | 92.018,00 | 8.536,00 | 8.536,00 | 0,08 | 83.482,00 | 8.536,00 | 8.536,00 | 0,25 | 83.482,00 | 0,00 |
SAÚDE | 4.264.584,00 | 4.503.927,33 | 2.159.412,20 | 2.159.412,20 | 19,21 | 2.344.515,13 | 829.408,49 | 829.408,49 | 24,30 | 3.674.518,84 | 1.330.003,71 |
Atenção Básica | 3.620.406,00 | 3.970.303,53 | 2.116.154,45 | 2.116.154,45 | 18,82 | 1.854.149,08 | 790.730,74 | 790.730,74 | 23,17 | 3.179.572,79 | 1.325.423,71 |
Assistência Hospitalar e A | 309.478,00 | 333.623,80 | 34.468,80 | 34.468,80 | 0,31 | 299.155,00 | 34.468,80 | 34.468,80 | 1,01 | 299.155,00 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 37.000,00 | 37.000,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,01 | 35.650,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,04 | 35.650,00 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 46.700,00 | 47.000,00 | 7.438,95 | 7.438,95 | 0,07 | 39.561,05 | 2.858,95 | 2.858,95 | 0,08 | 44.141,05 | 4.580,00 |
Demais Subfunções | 251.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total
b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | %(d/total
d) |
||||||
EDUCAÇÃO | 5.933.295,00 | 5.548.758,99 | 3.364.104,45 | 3.364.104,45 | 29,92 | 2.184.654,54 | 1.008.589,89 | 1.008.589,89 | 29,55 | 4.540.169,10 | 2.355.514,56 |
Ensino Fundamental | 4.159.335,00 | 4.385.048,86 | 3.013.772,61 | 3.013.772,61 | 26,81 | 1.371.276,25 | 875.911,10 | 875.911,10 | 25,66 | 3.509.137,76 | 2.137.861,51 |
Ensino Superior | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Educação Infantil | 1.281.460,00 | 842.110,13 | 296.359,03 | 296.359,03 | 2,64 | 545.751,10 | 78.705,98 | 78.705,98 | 2,31 | 763.404,15 | 217.653,05 |
Educação de Jovens e Adult | 486.500,00 | 315.600,00 | 53.972,81 | 53.972,81 | 0,48 | 261.627,19 | 53.972,81 | 53.972,81 | 1,58 | 261.627,19 | 0,00 |
CULTURA | 278.000,00 | 378.200,00 | 203.672,50 | 203.672,50 | 1,81 | 174.527,50 | 203.672,50 | 203.672,50 | 5,97 | 174.527,50 | 0,00 |
Difusão Cultural | 278.000,00 | 378.200,00 | 203.672,50 | 203.672,50 | 1,81 | 174.527,50 | 203.672,50 | 203.672,50 | 5,97 | 174.527,50 | 0,00 |
URBANISMO | 644.000,00 | 539.634,37 | 135.039,87 | 135.039,87 | 1,20 | 404.594,50 | 98.324,96 | 98.324,96 | 2,88 | 441.309,41 | 36.714,91 |
Infra-Estrutura Urbana | 283.000,00 | 316.000,00 | 67.827,80 | 67.827,80 | 0,60 | 248.172,20 | 67.827,80 | 67.827,80 | 1,99 | 248.172,20 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 361.000,00 | 223.634,37 | 67.212,07 | 67.212,07 | 0,60 | 156.422,30 | 30.497,16 | 30.497,16 | 0,89 | 193.137,21 | 36.714,91 |
HABITAÇÃO | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
Habitação Urbana | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
SANEAMENTO | 74.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
Saneamento Básico Urbano | 74.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | 372.800,00 | 388.494,00 | 16.694,00 | 16.694,00 | 0,15 | 371.800,00 | 16.694,00 | 16.694,00 | 0,49 | 371.800,00 | 0,00 |
Abastecimento | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 |
Extensão Rural | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
Promoção da Produção Agrop | 118.800,00 | 134.494,00 | 16.694,00 | 16.694,00 | 0,15 | 117.800,00 | 16.694,00 | 16.694,00 | 0,49 | 117.800,00 | 0,00 |
Defesa Agropecuária | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
TRANSPORTE | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
Transporte Rodoviário | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 195.000,00 | 115.000,00 | 7.496,00 | 7.496,00 | 0,07 | 107.504,00 | 937,00 | 937,00 | 0,03 | 114.063,00 | 6.559,00 |
Desporto Comunitário | 195.000,00 | 115.000,00 | 7.496,00 | 7.496,00 | 0,07 | 107.504,00 | 937,00 | 937,00 | 0,03 | 114.063,00 | 6.559,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 850.000,00 | 360.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,89 | 260.000,00 | 27.086,55 | 27.086,55 | 0,79 | 332.913,45 | 72.913,45 |
Serviço da Dívida Interna | 850.000,00 | 360.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,89 | 260.000,00 | 27.086,55 | 27.086,55 | 0,79 | 332.913,45 | 72.913,45 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 195.880,00 | 6.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.880,00 | 0,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA
(a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total
b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | ||||||
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 3.886.000,00 | 4.047.482,25 | 1.662.139,29 | 1.662.139,29 | 14,78 | 2.385.342,96 | 208.371,36 | 208.371,36 | 6,10 | 3.839.110,89 | 1.453.767,93 |
TOTAL (III) = (I + II) | 22.540.782,00 | 22.540.782,00 | 11.243.314,31 | 11.243.314,31 | 100,00 | 11.297.467,69 | 3.413.469,28 | 3.413.469,28 | 100,00 | 19.127.312,72 | 7.829.845,03 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA
(a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | ||||||
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 3.886.000,00 | 4.047.482,25 | 1.662.139,29 | 1.662.139,29 | 14,78 | 2.385.342,96 | 208.371,36 | 208.371,36 | 6,10 | 3.839.110,89 | 1.453.767,93 |
ADMINISTRAÇÃO | 996.000,00 | 959.548,47 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,30 | 925.548,47 | 2.731,00 | 2.731,00 | 0,08 | 956.817,47 | 31.269,00 |
Administração Geral | 916.000,00 | 896.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,22 | 871.500,00 | 1.954,50 | 1.954,50 | 0,06 | 894.045,50 | 22.545,50 |
Administração Financeira | 40.000,00 | 23.548,47 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,08 | 14.048,47 | 776,50 | 776,50 | 0,02 | 22.771,97 | 8.723,50 |
Controle Interno | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
RELAÇÕES EXTERIORES | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
Demais Subfunções | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 87.000,00 | 87.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,05 | 80.900,00 | 502,50 | 502,50 | 0,01 | 86.497,50 | 5.597,50 |
Assistência Comunitária | 87.000,00 | 87.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,05 | 80.900,00 | 502,50 | 502,50 | 0,01 | 86.497,50 | 5.597,50 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.943.000,00 | 1.943.000,00 | 1.054.119,29 | 1.054.119,29 | 9,38 | 888.880,71 | 158.046,53 | 158.046,53 | 4,63 | 1.784.953,47 | 896.072,76 |
Previdência do Regime Esta | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 1.054.119,29 | 1.054.119,29 | 9,38 | 315.880,71 | 158.046,53 | 158.046,53 | 4,63 | 1.211.953,47 | 896.072,76 |
Demais Subfunções | 573.000,00 | 573.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.000,00 | 0,00 |
SAÚDE | 285.000,00 | 276.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 1,03 | 160.000,00 | 9.639,90 | 9.639,90 | 0,28 | 266.360,10 | 106.360,10 |
Atenção Básica | 192.000,00 | 218.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,90 | 117.000,00 | 8.369,58 | 8.369,58 | 0,25 | 209.630,42 | 92.630,42 |
Assistência Hospitalar e A | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 6.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,13 | 1.000,00 | 1.270,32 | 1.270,32 | 0,04 | 14.729,68 | 13.729,68 |
Demais Subfunções | 55.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 507.000,00 | 713.933,78 | 451.920,00 | 451.920,00 | 4,02 | 262.013,78 | 37.451,43 | 37.451,43 | 1,10 | 676.482,35 | 414.468,57 |
Ensino Fundamental | 295.000,00 | 505.933,78 | 409.000,00 | 409.000,00 | 3,64 | 96.933,78 | 33.903,57 | 33.903,57 | 0,99 | 472.030,21 | 375.096,43 |
Educação Infantil | 125.000,00 | 161.000,00 | 42.920,00 | 42.920,00 | 0,38 | 118.080,00 | 3.547,86 | 3.547,86 | 0,10 | 157.452,14 | 39.372,14 |
Educação de Jovens e Adult | 87.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
URBANISMO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total
b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total
d) |
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FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:21:55 | |||||||||||
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral